第一篇:xx乡2009年财政预决算报告Microsoft Word 文档
Xxx2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算(草案)的报告
——2010年2月7日在乡第五届人民代表大会第四次会议上
各位代表:
受白泥乡人民政府委托,我向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请各位代表予以审议,列席会议的同志提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
一年来,我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七届四中全会和市、县财政工作会议精神,全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求,坚持依法治税、依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,全乡经济出现持续快速发展,综合经济实力不断增强,财政收支均超额完成了乡五届人大三次会议通过的财政收支任务,有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。全乡一般预算收入比2008年决算数增长X%,增收X万元;一般预算支出比2008年决算数增支X万元,增长X%。
2009年,全乡一般预算收入14.92万元,上级各项补助收入X万元(含上级补助专款和一次性补助X万元),收入总计X万元;一般预算支出X万元,上解上级支出X万元,支出总计为X万元。实现当年收支平衡,并消化历年赤字X万元,年终滚存赤字X万元。回顾2009年我乡财政工作,主要呈现以下特点:
(一)深化改革,加快发展,财政工作实现了新的突破
2009年,根据乡人大五届三次会议确定的财政工作任务,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全乡经济发展和社会进步。
(二)加强收入征管,确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标,及时分解任务,落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析,根据收入中存在的问题,采取有力措施,抓好收入进度,保证了税收收入的稳定增长。政府加大了非税收入征管力度,认真开展了计划生育“一法三规”宣传活动,入库社会抚养费X万元,比2008年增长X%。
(三)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。
一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中,认真贯彻“三个代表”重要思想,牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想,压缩一般性支出,确保了工资的足额发放和机构正常运转。2009年财政发放职工工资X万元,比2008年增加X万元。在保证政府机关正常运转的同时,也加大了对村级政权建设资金支持力度,全年拨付资金X万元,用于对公路、水利、电力安全隐患整治。保障我乡安全无隐患,农业生产得到好的收成。
二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全乡财政支农支出完成X万元,比2008年增长X%。其中拨付抗旱资金1.5万元,种子、化肥补助资金135万元;畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金9万元,改善了农民生产生活条件;家电下乡共补助135件次,补助金额1.5万元。全乡16000多农民直接体会到了党和政府的温暖,促进了农业和农村经济的发展。
三是加大财政投入力度,促进了各项社会事业的发展。全乡广播事业费支出1万元,计划生育支出7万元,比2008年增长X%,主要用于计划生育免费服务、设备更新和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出33.5万元,促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出9.2万元,保证了109名行政事业单位人员的基本医疗保险。全乡用于保障社会稳定的经费大幅度增长,全年共安排安全生产资金14万元,比2008年增长56%,维护了社会稳定。安排白泥派出所资金6.6万元,用于基础设施建设和添加设备以及二代证换发补助。
四是加大社会保障的支持力度。2009年全乡抚恤和社会福利救济费支出71.2万元。全年安排城镇居民最低生活保障费12万元,累计解决
了23户37人的最低生活费,城镇最低生活保障做到了应保尽保;财政安排2次救灾资金和2次救灾物资共计16万元,累计解决了全乡210户1004人的生产、生活困难问题;发放166个五保补助资金23万元,解决了孤寡老人的基本生活问题;安排资金10万元创建省二级敬老院,解决五保老人“老有所居”的问题;安排优抚资金9万元,保障复员、退伍军人生产生活问题;安排优待金1.2万元,保证了12名服兵役人员的家庭困难,支持人民子弟兵能够安心保家为国。
五是全年偿还债务106.5万元。其中政府性债务71.5万元,教育债务35万元。全乡债务减少到145万元。
六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款153.9万元,主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出,确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金16万元,全部用于“普九”债务偿还;兑现计划生育奖励扶助人口57人,奖励资金3.35万元。
七是财政直补范围扩大。2009年落实种粮直补面14519亩,兑付资金14.7万元,落实综合直补面积14519亩,兑付资金108.5万元,落实退耕还林补助面积347亩,兑付7.9万元,惠及了全乡3000多户农户16000多人。
(四)积极争取上级资金补助,有效缓解了我乡的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题,使县级有关部门及时了解我乡运行状况,加大了对我乡的支持力度,有效缓解了我乡的财政困难。2009年共争取上级专项资金X万元,主要解决了蔺州三台土鸡生态养殖基地建设、大菜路、白泥场镇过境公路、三台扶贫新村公路、安居工程、城镇低保和自然灾害救助等项目。
(五)重视支出效益,坚持依法理财,财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确,项目支出预算管理办法得到改进。二是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划,加快资金拨付,灵活调度资金,切实保障重点支出需要。三是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量,进一步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。
各位代表:2009年,我们狠抓了财政增收节支工作,预算执行情况良好,圆满完成全年财政目标任务;积极尽可能地向上级争取资金补助,较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时,也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解,由于我乡经济社会发展水平较低,一些深层次的矛盾和问题仍比较突出:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增
收缺乏有力的支撑点;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大,财政收支矛盾仍十分突出;三是可用财力不足,财政收支平衡难度大,存在大量财政隐形赤字;四是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革,加快经济发展,才能得到逐步解决。
二、2010年财政预算草案
按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神,全乡财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的“十七”大、十七届三、四中全会和县经济、财政工作会议精神,全面落实科学发展观,坚持以人为本,努力增收节支,确保工资发放和机构正常运转等基本支出;调整优化支出结构,推动全乡经济社会全面协调可持续发展;坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益;加快构建绿色白泥、生态白泥、和谐白泥步骤,掀起白泥乡经济社会发展的新一轮高潮。根据上述思路,按照“统筹兼顾、积极稳妥,保压并举”和财政收入增长20%的原则,2010年全乡财政预算安排如下:。
2010年,全乡一般预算收入安排X万元,比2009年增长X%;一般预算支出安排X万元(不含上级补助专款和一次性补助款,原因是此款是一个不确定数),比2009年同口径增长10%。
全乡一般预算收支平衡情况是:一般预算收入为5.5万元,上级补助收入311.5万元(已剔除县上临时追加的城镇低保、救灾等一次性专项补助款),一般预算支出315万元,上解支出2万元,当年财政收支平衡。
预算安排中需要说明的是:2010年人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排,待县财政明确预算的项目、标准后,再作相应调整。
为此,我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标,努力改革创新,推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举,不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性,切实保障重点、努力解决难点,解决好事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。
(一)强化税收征管,确保财政收入任务的实现。2010年要确保财政收入完成,仍然面临较多困难,必须采取强有力的措施,做到应收尽收。一是严格依法征管,认真在管理的规范性上下功夫,严厉打击各种偷漏税行为,保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际,用足
用好现有的税费政策。依法加强各项税费收入征管,拓展新的增收渠道,确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理。认真清理和规范行政事业性收费,加强财政票据管理,确保非税收入足额收缴入库。
(二)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后,应进一步加大农业、教育、社会保障、基础设施建设等事关经济社会发展的支出,同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。
(三)促进农民持续增收,努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入,促进农业产业结构调整和农村基础设施建设,改善农民生产生活条件,提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时,提高财政支农资金的使用效益,特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金,加强资金跟踪问效,使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用,拓宽“三农”资金渠道,按照“公开、公平、透明”的原则,完善和实施好各项涉农补贴制度。
(四)立足实际,加快财源建设步伐,积极发展乡域经济。要解决财政困难,根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作,实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十一五”规划确定的支柱产业(蔺州三台土鸡发展),培植可持续财源;加大招商引资力度发展民营经济,逐步增加非公有制经济对财政的贡献;努力增加龙头企业总量,拉动全乡经济增长,促进财政增收。
(五)坚持深化改革,不断加强和规范财政监督管理,提高资金使用效益。一是坚持执行“乡财县管乡用”和“村财乡管村用”改革办法,进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序,强化财政会计工作职责,实行限额报销,减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目,实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转,防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到项目,专款专用。
(六)积极向上级争取项目和资金补助,加快乡域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力,调动全乡广大干部群众的积极性、创造性,进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗,发展乡域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况,树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念,使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况,在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾,给予更大的项目和资金支持,以促进我乡经济社会的全面发展,尽快改变乡财政的困难局面。
(七)更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风,提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求,加强干部队伍建设,提倡“为民、务实、高效、清廉”,做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育,提高干部职工综合素质,增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识,爱岗敬业,增强工作的主动性和预见性,使依法理财水平明显提高,机关管理明显改善,机关作风明显转变,廉政意识明显增强,工作效率明显提高,财政整体形象和地位进一步提升。
各位代表:2010年财政工作面临着新的机遇和挑战,任务光荣而艰巨,要完成全年财政工作目标任务,必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委的正确领导下,在人大的依法监督下,按照乡本次会议确定的工作目标和要求,扎实推进财政改革与发展,努力做大经济和财政“蛋糕”,不断提高财政保障能力,促进全乡经济较快发展和社会全面进步,为建设绿色白泥、生态白泥、和谐白泥做出新的更大的贡献!
谢谢大家!
第二篇:财政预决算报告[范文]
关于资邱乡2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算(草案)的报告
各位代表:
我受乡政府委托,向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案,请大会审议。
一、2009年财政预算执行情况
过去的一年,在乡党委、政府的正确领导下,全乡上下积极贯彻落实乡党委、政府制定的各项规章制度,坚持三个文明一起抓,正确处理改革、发展、稳定的关系,圆满完成了全年预算任务,实现了财政收支平衡并略有结余的目标。
2009年,在全乡财税干部的奋力拼搏积极努力下,全乡各项税收实现满门红,完成财政收入932万元,创全乡历史新高,其中地税完成318万元;国税完成524万元,农税完成90万元。可以说,2009年财税干部为实现我乡财政收支平衡立下了汗马功劳。在财政体制补助方面,年初预算为775万元,实际拨付835万元,增拨60万元,主要是党委、政府主要领导抢抓机遇,积极努力,争取上级优惠政策的结果。由此可见,2009财政收入及财政综合预算的提高,为保证全乡各项事业的顺利健康发展提供了有力财力保障。
2009年,财政预算支出共计1350.52万元,其中:
(1)教育事业费591万元;
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(2)社会救济及四属五保66万元;
(3)农林水部门事业费33万元;
(4)行政管理费181万元;
(5)残联日常经费0.52万元;
(6)计划生育事业费104万元;
(7)农业科技、综合治理开支19万元;
(8)职工基本养老保险180万元;
(9)村级转移支付78万元;
(10)上解支出20万元;
(11)远程教育、社会稳定、安全生产、农民减负及科技开发经费各3万元,共计15万元。
(12)全乡在职职工及离退休人员医疗保险及住房公积金63万元。
综合上述情况,2009财政收支是平衡的。
各位代表,过去的一年,财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在全乡各级各部门的大力支持配合下,我们财政部门注重超前研究,坚持改革与增收节支并举,加强情况调度,及时化解预算执行中出现的各种矛盾及问题,积极争取上级优惠政策,算清帐、算好帐,争取较好的转移支付基数及各项扶持资金。另外,我们克服人员少,压力大的困难征收耕地占用税32.6万元,弥补了财政缺口,缓解了财政压力。另外,在支出安排上,我们将保工资作为一项政治任务放到首要位置,并严格按照党委、政府规定的开支权限和开支标准,大力压缩
一般性开支,坚持乡长一支笔审批制度,严格控制社会集团消费。2009年乡直各部门和各位代表对财政工作给予了充分的理解和支持,自觉加大了控制支出的力度,大大提高了人人当家理财的责任感,从而在财力紧张,资金供求矛盾尖锐的情况下,仍克服重重困难,较好地保证了重点项目的支出。一是保证了工资的发放及晋档、晋级工资的及时兑现;二是保证了全乡机关事业单位人员养老保险的缴纳,解决了职工的后顾之忧;三是保证了全乡计划生育经费的投入及独生子女优待金的发放,从而促进了全乡社会稳定和各项事业的全面发展。
二、2010年财政预算草案
根据以前全县财税的增幅情况,我乡2010年的财政形势将更加严峻。一是税收增幅过高,税源不足;二是各项专项转移支付还要上划县级有关部门;三是新的增资及随之带来的养老保险金的提高,必将给财政带来较大的压力。为此,党委、政府审时度势,充分考虑方方面面的不利因素,本着不等不靠的原则,早部署、早安排、早落实,做到心中有数,以确保政府各项工作的正常运转。
根据这种情况,2010年财政预算安排具体如下:
根据县政府按22%的增幅计算,2010年可实现财政收入1097万元,首次突破千万元大关,其中地税388万元;国税任务636万元;农税32万元,黄烟41万元,这样可实现地方财政收入613万元,再加上财政体制补助835万元,这样乡政府可用财力为1448万元。
2010年财政支出预算具体为:
(1)教育事业费636万元;
(2)行政管理费185万元;
(3)民政事业费66万元;
(4)农林水事业费35万元;
(5)残联日常办公经费0.6万元:
(6)上解支出50万元;
(7)村级转移支付68万元;
(8)计划生育事业费120万元;
(9)远程教育、社会稳定、安全生产、农民减负及科技开发经费各3万元,共计15万元。
(10)职工基本养老保险金148万元。
(11)新农合经费3万元。
(12)在职人员及离退人员医疗保险、住房补贴65万元。
(13)农业科技及综合治理19万元。
(14)基金会股金兑付需38万元。
由此可见,2010年的职工养老保险金尚有40万元的缺口,事业发展所必须的各项资金,根本无法保障,敬请各位代表要站在顾大局,识大体的立场上,关心、支持财政工作,从点滴作起,牢固树立过紧日子的思想,积极为党委、政府献计献策,促进资邱经济的快速发展。
为此,2010年应做好以下几方面的工作:
1、加强财政工作的领导,调动社会方方面面护税、协税的积极性,加大税收稽查力度,做到综合治税,大税小税一起抓,坚持依法征收,应收尽收,全面完成今年的税收任务。
2、严格预算约束,强化预算管理,维护《预算法》的严肃性。坚持量入为出,量财办事的原则,严格执行党委、政府制定的各项制度,少花钱,多办事,让有限的资金发挥更大的效益。
3、狠抓财源建设,不断增强财政后劲,要按照党委、政府制定的工作思路,突出抓好招商引资工作,进一步推动民营经济的快速发展,积极培植新型财源和后续财源,为实现财政收支平衡,提供有力的财源保障。
4、加强财政自身建设,切实转变作风,自觉维护财经纪律的严肃性,进一步加强廉政建设,认真执行好党的路线、方针、政策,努力为人民当好家、理好财,真正树立起新时期财税干部的良好形象。
各位代表,在新的一年里,财政工作尽管困难重重,压力很大,但做好工作的有利条件也很多,招商引资的效果已明显体现到财政上来,各级各部门对财政工作的关注支持,这都将推动财政状况的进一步好转,实践证明,只要我们团结起来,紧紧依靠党委、政府的领导,努力开拓,扎实工作,就一定能够完成全年的财政预算任务,为资邱更辉煌的明天做出新的更大的贡献。
2010年元月5日
谢谢大家
第三篇:2009年阿都乡财政预决算报告
关于阿都乡2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算(草案)的报告
——在阿都乡第九届人民代表大会第二次会议上
财政所所长 朱恩宪(2009年1月18日)
各位代表:
受阿都乡人民政府委托,现将阿都乡2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算(草案)提请乡九届人大二次会议审查,并请列席人员提出意见和建议。
一、2008年地方财政预算执行情况
2008年,在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的关心支持下,全乡财政部门紧紧围绕党委政府确定的发展目标,开拓创新,迎难而上,自觉服从和服务于全乡经济社会发展大局,积极发挥财政职能,大力组织财政收入,继续强化资金监管,加快推进财政改革,狠抓部门自身建设,稳步推进各项工作,圆满完成了乡九届人大一次会议确定的各项目标任务,有力地促进了全乡经济社会发展。
(一)地方财政收入完成情况
2008年,实现辖区内各级财政总收入1736万元。地方财政一般预算收入实现281万元,为年初预算的176.72%,比上年增收50万元,增长21.64%。
从收入结构上看,2008年实现本级收入281万元,较年初预算数159万元相比净增122万元, 增幅为76.72 %。各税目具体完成为:
1、营业税138万元,较上年111万元相比净增27万元,增幅达19.56%;
2、个人所得税3万元,较上年相比持平;
3、烤烟税140万元,较上年116万元相比净增24万元,增幅达20.69%;
(二)地方财政支出完成情况
2008年,地方一般预算支出为1649万元,比上年1404万元相比增加245万元,增长17.45%。预算支出具体完成情况为: 一、一般公共服务支出224万元;
二、国防支出6万元;
三、公共安全支出6万元;
四、教育支出808万元;
五、科学技术支出3万元;
六、文化体育与传媒支出6万元;
七、社会保障和就业支出107万元;
八、医疗卫生支出36万元;
九、城乡社区事务支出5万元;
十、农林水事务支出401万元;
十一、其他支出47万元为住房公积金配补支出
全年总支出1649万元,其中:人员支出916万元,公用经费支出230万元,专款支出391万元。对个人和家庭支出112万元。
另外,上级财政通过专款直拨的形式,共下达我乡水利、农业、卫生、扶贫、农业综合开发、粮食直补、综合补贴、教育、退耕还林生活补助等专项资金1390万元,有力地支持了全乡各项事业发展,促进了农民增收。
(三)财政收支平衡情况
一般预算收支平衡情况:一般预算收入281万元,上级补助收入1455万元,上年累计结余42万元,收入总计1778万元;一般预算支出1649万元,收支相抵,全年地方财政滚存结余129万元。本年净结余87万元, 本年超收入完成172万元.二、2008年财政工作情况
(一)抓增收,千方百计完成收入目标任务 一是抓好财政收入目标任务的落实。认真落实征收措施,建立完善财税目标考核责任制,加强对收入进度的跟踪问效,充分调动各部门依法抓征管、保增收的积极性。二是加强和税务部门的沟通协调。建立税收入库分析机制,积极与税务部门研究完成财政收入所面临的问题,充分发挥现代化征管手段,提高税收征管水平。三是随时掌握纳税情况,并积极向乡党委政府提出增收建议,减少税费流失。四是建立税收执行情况定期报告制度,每月都向乡党委、政府报告税收入库情况。五是积极向党委政府请示汇报,为党委政府决策提供依据。六是加强票据管理,以票管费,严防乱收费现象发生,有效减少收入流失。
(二)调结构,完善公共财政框架体系
一是提高公共保障水平,促进社会事业发展。支持教育事业发展,完成教育支出808万元,完成义务教育保障经费补助支出183万元,贫困家庭寄宿生生活补助205万元,危房改造支出35万元;全乡6370名中小学生享受到公共财政的阳光。支持卫生事业发展,完成医疗卫生支出36万元。加大社会保障资金投入力度,完成社会保障和就业支出186万元,其中农村低保支出182万元,城镇居民低保支出4万元;加强冰冻灾害救灾资金管理,确保上级下达我乡的9万元救 灾资金及时拨付到灾民手中。
二是加大财政投入,大力改善农村生产生活条件。完成支农支出401万元,其中专项支出262万元,投入专项资金210万元,启动大佐、谷兴、施都三村新农村建设工程;投入100万元专项扶贫资金,对5个村进行专项扶贫;计划投入500万元专项资金,推动大佐农村综合扶贫开发建设。
三是认真落实各项支农惠农政策。通过“一折通”发放各项惠农专项资金289万元,其中对种粮农民补贴35万元,农资综合补贴254万元,退耕还林补贴278万元,能繁母猪补贴24万元。发放生猪调出大县补助17万元扶持2个养殖小区和1个扩繁场建设,支持生猪生产,充分调动了生猪养殖户的积极性。积极推进农村民居抗震安全工程建设,及时将上级补助的77万元专项建设资金拨付到农村民居抗震安全工程建设户手中,让127户加固户、100户重建农户住上抗震房。推进集体林权制度改革,管好用好上级投入的6万元林改专项资金。各项惠农政策的落实和惠农资金的发放,涉及全乡9200户农户3.8余万农民,使全乡农民人均增收182元,户均增收751元。
四是加大农业产业结构调整力度。安排畜牧产业发展资金6.4万元,支持以生猪养殖为主的畜牧产业发展。进一步 推进农业产业结构调整。
五是启动村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作。按照《宣威市村级事业建设一事一议财政奖补实施意见》的部署,制定了《阿都乡村级事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》,并把项目的实施与新农村建设、整村推进、乡村道路建设、人畜饮水、村容村貌整治等结合起来,力争用5年时间,使全乡所有自然村村容村貌有较大改观。
(三)强监管,着力提高财政资金使用效益
一是开展了清查预算单位“小金库”和规范非税收入管理工作,建立健全了治理预算单位“小金库”和规范非税收入管理的制度。二是开展了财务大检查活动,针对被检查单位存在的问题,提出整改措施,并对整改结果进行跟踪问责。三是开展专项资金检查活动。对冰冻灾害救灾资金、支农专项资金、扶贫专项资金、社保资金、种粮农民补贴、综合补贴、以工代赈资金等进行了专项检查。
(四)巧理财,积极支持地方经济社会发展
积极发挥财政投入导向作用,搭建融资平台,多渠道筹措资金,支持重点项目建设。
各位代表,2008年财政收支任务圆满完成,但财政运行和预算执行中面临的困难和问题仍然不少:一是财政总体实 力比较薄弱,人均收支在全市仍处于较低水平,财政保障水平不高,吃饭与发展的双重压力较为沉重;二是随着经济社会的发展,各方面对财政资金需求较大,收入增长所增加的财力不能满足支出增长需求,收支矛盾十分突出;三是财政支出中刚性支出比例较大,结构调整比较困难,财税管理工作与服务全局、促进科学发展的要求尚有一定的距离。我们将高度重视这些问题,通过严格财政管理、深化财政改革、创新工作机制等措施逐步加以解决。
三、2009年财政预算草案
根据对2009年经济形势的分析和预测,结合党委、政府的工作重点,我乡2009年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神,深入落实科学发展观,进一步支持经济发展方式转变;调整和优化财政支出结构,在保工资发放、机构运转、社会稳定的前提下,着力解决民生问题;继续深化财政各项改革,充分发挥财政职能作用,提升财政管理水平,促进全乡经济社会又好又快发展。
按照上述指导思想,充分预测我乡经济发展及财政收支增减变化情况,针对面临的困难和问题,建议2009年地方财政收支预算安排如下:
(一)全乡地方财政收支预算
2009年完成一般预算收入193万元,具体为:
1、一般营业税18万元;
2、个人所得税4万元;
3、资源税20万元;
4、其他税收收入150万元;
5、非税收入1万元。
支出方面,严格按照“保工资发放、保机构运转、兼顾重点热点、难点和建设发展”的原则和顺序,以“一保吃饭运转、二保社会发展”的指导思想。统筹安排,严格执行各种开支标准,切实做到以财力定支出。其标准为: 1、以2008年10月全额拨款的行政事业单位工资为依据,考虑正常晋升的政策性增加工资因素,全额预算; 2、离退休以实际支付离退休工资计算;
3、差额补助单位按2008年末实有人数扣除防保和离退休后计算,其补助支出数按国家、省和曲靖市政府出台 政策剔除不予承担的艰苦地区津贴、三项补贴、边疆津贴、上下班交通补贴、菜篮子补贴后工资按照宣发[2003]6号文件规定补助比例计算我乡应补90%;
4、村委会干部按市委组织部核定的实有在职人数人均月工资480元计算;
5、村委会几大员按2008年组织部门核定人数计算; 6、半供养人员中除定补及村民小组长外的遗属补助人员,原村干部退职人员按实有人数和原标准计算;
7、职工福利费、职教经费、工会经费按在职人员工资减去扣除项目部分,按法定计提比例计算。2009年具体预算支出安排: 一、一般公共服务支出324万元:
二、国防支出8万元;
三、公共安全支出9万元;
四、教育支出774万元;
五、科学技术支出4万元;
六、文化体育与传媒支出7万元;
七、社会保障和就业支出95万元;
八、医疗卫生支出37万元;
九、城乡社区事务支出6万元;
十、农林水事务支出146万元;
十一、其他支出52万元为住房公积金配补支出
(三)、一般预算收支平衡关系
收入为一般预算收入与市级补助收入之和。一般预算收入193万元,上年结余129万元;体制补助收入1140万元。
收入合计1462万元,支出合计1462万元,收支平衡。由于我乡经济建设和社会事业发展任务还比较重,亟待解决的重点建设投入较大,农业和农村基础设施建设还很落后,交通、基础设施、教育、扶贫等需要财政投入的建设资金较大,全乡地方财力基本上只能达到上年的水平。对此,只有靠执行中努力增收和尽力向上级争取补助。
(二)2009年乡级财政支出安排的重点
2009年财政收支给预算执行带来较大困难。在保证机关事业单位职工工资按时足额发放、国家机关正常运转、社会稳定的前提下,财政部门将竭力组织财政收入,尽力争取上级补助,尽量按人代会批准的预算安排支出。财政支出重点向解决民生问题倾斜,主要支出安排在教育、农业、公共卫生、社会保障、救灾救济、科学、文化、公共安全和党委、政府确定的重点项目等社会发展领域。重点保障以下几方面的支出:
一是对“三农”的投入。
二是对教育、科技、文化、卫生等社会事业方面的投入。三是保障公共安全所需的资金投入。四是确保救灾救济、社会保障资金的投入。五是党委、政府重点项目资金投入。
四、2009年财政工作的主要任务 2009年是深入贯彻落实党的十七届三中全会精神,加快推进阿都经济社会发展的关键之年,也是我乡财政面临严峻挑战的一年。我们将在党委、政府的正确领导下,在乡人大关心支持下,认真落实好本次会议的决议,紧紧围绕党委、政府的中心工作和全乡经济社会发展目标,创新发展思路,坚持科学理财,夯实增收基础,优化支出结构,促进社会和谐。
(一)服务经济发展,推进财源建设
一是认真研究和把握国家政策信息,及时掌握国家投资导向,对接扩大内需促进经济增长的十条措施,积极配合相关部门,加快组织项目申报,千方百计争取国家资金支持,以项目带动发展,缓解发展资金不足的压力;二是引导、吸引各类社会资金的投资方向,有效解决制约经济发展的“瓶颈”问题,拓宽投资来源渠道;三是加强财源建设。发展壮大现有财源建设项目,积极培植新兴财源,促进财政持续增长;四是对重点项目、支柱产业给予支持,扩大经济总量,做大税基,培育增收后劲。
(二)围绕财政增收,优化税源结构
为保持财税收入的可持续、科学性、规范性、有效性,一是认真落实税收收入责任,强化目标管理,调动各级各部 门抓收入的积极性,加强税收征管,提高质量和效率,分析税收形势和税收进度,实现均衡入库;二是拓宽非税收入增收空间,继续盘活行政事业单位国有资产,规范政府非税收入管理,严格对行政事业性收费、罚没收入实行“收支两条线”管理;
(三)统筹城乡发展,优化支出结构
一是支持社会主义新农村建设,安排好“三农”投入,整合支农资金,支持“农村综合扶贫开发”、农村公益事业一事一议财政奖补、农田水利建设、林权制度改革、新型农村合作医疗、村级卫生室、乡村道路建设等;二是积极支持社会稳定,认真落实各项工资保障政策,积极安排抗灾救灾资金。
(四)健全监管机制,提高资金效益
严格控制行政成本支出,大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的作风,把养人办事转变为办事养人,从严控制财政供养机构和人员、车辆等经费管理制度,努力降低行政运行成本;加强资金调度工作,强化支出均衡管理;硬化预算约束;切实增强预算安排的科学性和预算执行的透明度;加大财政专项资金跟踪问效力度,提高资金使用效益;加强对重点领域财政资金的监督检查,有效遏制各种挤占、挪用、截留等违 纪违规行为;加强政府采购规范化、制度化管理,节约财政资金;加强政府性债务管理,提高财政防范风险能力,切实化解政府债务。
(六)加强队伍建设,提高工作效能
一是完善内部管理。在实施服务承诺制等“四项制度”的基础上,进一步优化财政改革与发展软环境,继续加强内部制度建设,切实加强各项制度的落实,确保规章制度落在实处。二是加强业务培训,不断提高业务水平。进一步加大对干部职工的培训力度,特别是要加强财经知识的更新。三是充分调动干部职工的积极性和创造性,提高财政部门工作效能,建设高效、优化、廉洁、精干的财政干部队伍。四是加强廉政建设,确保队伍纯洁。进一步加强法制宣传教育,深入推进“五五”普法,在干部职工中开展警示教育活动,以先进典型为镜子、以反面事例为警戒,教育干部职工抵制各种不正之风,增强拒腐防变能力。
各位代表,全面完成今年的财政工作任务,使命光荣,任务艰巨。新的一年,机遇与挑战并存,我们将在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督支持下,认真落实好本次大会的决议,求真务实,开拓创新,锐意进取,迎难而上。谢谢大家
第四篇:2012年财政预决算报告
关于XXX镇2011年财政预算执行情况和
2012年财政预算(草案)的报告
(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)各位代表:
受XXX镇人民政府委托,向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、过去五年财政工作
五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,充分发挥职能,强化预算管理,狠抓增收节支,切实把财政工作重点放在发展生产,培植税源,依法征管上,实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由2007年的140万元,突破500万元、1000万元关口,2011年实现1376万元,接近2007年的十倍,翻了两翻还要多。财政支出也由2007年的472.9万元,提高到2011年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展,超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。
1、五年来我们围绕科学发展,注重财源建设,保持了财政收入较快的增长。五年来,我镇财税部门克服了各种困难,深入挖掘增收潜力,圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展,财源建设做文章:一是加强了税收征管,确保税收不流失。二是加强了税法宣传,增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持,增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税 护税工作,2007年我镇XXX刚开始起步,2011年实现XXX500多万元,预计2012年还会有一定的增长。
2、五年来我们围绕公共财政,强化预算约束,优化支出结构。一是本着“一要吃饭,二要建设”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保工资发放,公共职能运转,民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾,突出重点”的原则,对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出,有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。
3、五年来我们认真贯彻党的各项惠农政策,有力的支持了我镇农村各项民生事业的发展。一是认真落实惠农政策,粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目,全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中,五年来共发放各类补贴资金4853.8万元,受益对象3.5万多人;受理审核各类汽车、摩托车下乡产品1180部,实现销售1215万元,发放补贴132.715万元;受理审核家电下乡产品8459件,实现销售2780万元,发放补贴266.4849万元。二是大力推进新农村建设,2009年以来通过“一事一议”投入资金800多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金300多万元;2007年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面50多公里,投入资金约近1000万元;还争取了水利部门对瓦屋洋水库、梅竹殿水库、文塘水库的扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程,大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力,农村生产生活条件进一步改 善;三是积极推行新型农村合作医疗保险, 参保率达99%以上,受益人数达3.4万多人。
5、五年来我们狠抓财政干部的队伍建设、制度建设,进一步提高了财政干部服务经济和社会发展的能力和水平。一是通过开展“服务质量年”、“学习提升年”等活动,不断强化财政干部的政治思想、业务技能学习和教育,加强道德修养、责任意识、效率意识的培养,提高全员综合素质。二是完善各项管理制度,严格执行综合预算,不断提高会计核算、管理和服务水平。三是有计划地开展财务收支和部门预算执行情况等检查监督。四是通过培训,进一步提高财政工作人员依法行政、依法理财水平。
各位代表:五年来我镇财政收支执行情况总体上来说取得了跨跃式的发展,但是在预算执行中我们清醒的认识到当前的财政工作仍然面临着很多困难和矛盾。一是受各种因素影响,镇财政可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要,财政支出压力较大,收支矛盾比较突出;二是财政支出结构有待进一步改善,财政保障能力依然不强。这些困难和矛盾们我们将认真对待,增强紧迫感、使命感,提高为民理财的责任意识,在今后的工作中认真加以研究对待。
二、2011年财政预算执行情况(一)、2011年财政税收完成情况
2011年,全镇完成各项财政税收收入1376万元,占年初预算1100万元的125%,较上年876万元增加500万元,增长率56.9%。
1、收入按完成部门划分:
国税完成394.8万元,为预算的131.3 %,同比增加200万元,增长97%。
地税完成952.1万元(其中:烟草税收347.2万元),为预算的135.8%,同比增长316万元,增长49.7%。
财政征收29.1万元。
2、按预算收入级次划分:
完成中央、省、市(区)预算收入506.3万元;
完成区本级地方收入522.6(不含烟叶税347.2万元)万元。(二)、2011年财政支出完成情况
2011年,依据现行财政体制,乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2011年,区财政对我镇各项补助398.0118万元,税收分成355.4425万元。上年结余131.03万元元,合计可用财力884.4843万元。2011年一般预算支出1079.5021元,收支相抵赤字195.0178万元。
一般预算支出中:
一般公共服务支出4627756元,(其中:社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元,人口与计划生育635962元,基层组织建设30000元,防汛抗旱60000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元,农村道路养护支出80000元);
教育支出132703 文化体育与传媒支出195088元; 社会保障和就业支出1274487元; 医疗卫生支出120000元; 城乡社区事务支出600000元; 农林水事务支出1564987元;(其中:村级转移支付及村退职老干部补助673700元)住房保障支出420000元; 其他支出1860000元。
三、今后五年财政发展目标及2012年财政预算(草案)
1、今后五年财政发展目标
未来五年,虽然国际国内的形势依然复杂多变,经济的发展还会面临许多困难和挑战,但我国经济发展向好的方向发展不会改变,加之中部崛起、承接产业转移等政策依然会我镇经济发展提供良好机遇。因此我们要进一步解放思想,抓住机遇,紧紧围绕区委、区政府和XXX镇“十二五规划”发展目标,努力实现财政收入每年增长20%以上,五年财政收入再翻一翻,力争“十二五”末财政收入达到5000万元以上,财政支出超4000万元。2、2012年财政预算草案
2012年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大精神,紧紧抓住经济建设这个中心,坚持依法治税,推进科学化、精细化管理,深入挖掘增收潜力,不断扩大财政收入规模;调整优化财政支出结构,加大社会事业、社会保障的投入,更加重视改善民生和促进社会和谐,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题;强化预算管理和监督,建立健全节约支出的工作机制,积极推进基本公共服务均等化,着力提高财政资金使用效益;确保财政收支平衡,全面促进经济社会又好又快发展。
依据2012年我镇财政工作的指导思想,结合全区财政发展目标和 我镇实际,确定我镇2012年的财政税收目标为1500万元,较上年计划增长400万元。按组织收入的部门分别为国税450万元;地税950万元(其中:烟草税收300万);财政100万元。
镇本级一般预算支出安排为10573166元,按支出功能分类具体为:
一般公共服务支出5871965元,其中:社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元,财政事务支出272363元,人口与计划生育887419元,基层组织建设30000元,防汛抗旱等水利支出50000元,动物防疫支出20000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元,对企业的奖励和扶持支出1500000元元,农村道路养护支出60000元。
文化体育与传媒支出344864元; 社会保障与就业支出1350000元; 医疗卫生支出120000元; 城乡社区事务支出300000元;
农林水事务支出1666337元,其中用于村级转移支付支出及退职村干部补贴673700元;
住房补贴420000元; 总预备费500000元。
要完成上述目标,2012年我们应抓好以下几项工作:
(一)积极培植财源,促进经济稳步发展。一是要加大扶持民营经济发展的力度,支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度,依托我镇的资源、区位等优势,培植和做大支柱产业。继续做好协税护税工作,在服务好现有注册企业的同时,加大对新注册企业的发展和协调,为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展,以实现农民增收,财政增长的目标。三是要用好国家政策,多方筹集资金,积极培育市场体系,大力发展第三产业,增加地方财政收入。
(二)努力增收节支,圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税,规范和完善税收征管制度,堵塞税收流失的漏洞,坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控,确保重点税源税收的及时足额入库,保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求,细化部门预算,严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益的提高。
(三)加大民生投入,促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金,加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度,真正使财政资金投入向“三农”倾斜,不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放,积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入,努力解决弱势群体生产生活困难,不断提高财政的保障能力。
(四)加强财政监管,提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实 行“收支两条线”管理制度,强化财政管理,提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到位,确保专款专用。
各位代表!做好2012年的财政工作,对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下,高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面贯彻落实科学发展观,与时俱进,扎实工作,不断开创财政工作新局面,为全面完成全年各项预算任务而努力工作!
第五篇:2011年财政预决算报告
关于杨柳镇2010年财政预算执行 情况和2011年财政预算(草案)的报告
(2011年4月8日在杨柳镇第十届代表大会第次会议上)
胡 德 宝
各位代表:
受杨柳镇人民政府委托,向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议,并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年,我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻科学发展观,坚持依法治税,依法理财,保持了财政收入的稳步增长。较好的完成了杨柳镇第十三届四次会议批准的预算和各项财政工作任务。
(一)、2010年财政税收完成情况
2010年,全镇完成各项财政收入876.5万元,占年初预算860万元的102%,较上年713万元增加163.5万元,增长率23%。
1、收入按完成部门划分:
国税完成200万元,占年初预算180万的110%;
地税完成635万元(含烟叶税收162万元),占年初预算580万的109%; 财政完成41.5万元。
2、按预算收入级次划分:
完成中央、省、市(区)预算收入262.3万元; 完成区本级地方收入452.2(不含烟叶税162万元)万元;较上年增长74.7万元。
(二)、2010年财政支出完成情况
2010年,依据现行财政体制,乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2010年,区财政对我各项补助4264414元,税收分成2577566元。上年结余1352643元,合计可用财力8194623元。2010年总支出6884281元,年终滚存结余1310342元。
一般预算支出中:
一般公共服务支出2625876元,(其中:社会治安综合治理、安全生产以及普法支出156000元,人口与计划生育元,基层组织建设32000元,防汛抗旱52000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出65000元,农村道路养护支出63000元);
文化体育与传媒支出150456元; 社会保障和就业支出1170486元; 医疗卫生支出90000元; 城乡社区事务支出695940元;
农林水事务支出1693147元;(其中:村级转移支付及村退职老干部补助688700元)住房保障支出425992元; 其他上解支出32384元。
2010年,为“十一五”画上了圆满句号。五年来,在镇党委、镇政府正确领导下,在人大和社会各界的关心支持下,我镇经济社会建设取得辉煌成就,财政改革发展发生喜人变化。总结一年来的财政工作,我们主要取得了以下的几项成效。
1、围绕科学发展,注重财源建设,保持财政收入稳定增长。我们始终把加快财源建设,把财政服务经济作为工作的第一要务,把做大收入“蛋糕”作为工作的中心,认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动,了解企业生产经营状况,及时掌握税源第一手资料。引导企业充分运用财税政策,支持企业做大做强,积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。建立国税、地税、财政联席会议制度,分析税收完成情况,调整优化收入结构。配合税务部门税收征管,确保应收尽收,促进财政收入的稳定增长。
2、围绕公共财政,优化支出结构,保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标,不断调整优化支出结构,努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭,二要建设”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保工资发放,公共职能运转,民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾,突出重点”的原则,对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是坚持厉行节约原则,牢固树立过紧日子的思想,更加强调厉行节约,勤俭持家,严格控制非生产性支出增长。
3、围绕改善民生,构建和谐社会,加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予,少取”的方针,着力改善民生。支农力度不断加大,投入结构不断优化,惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策,粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目,全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中,2009年共发放各类补贴资金924.3万元,66批次,受益对象10161户;受理审核汽车、摩托车下乡447户,实现销售578万元,发放补贴61.9万元;受理审核家电下乡2354户,实现销售496.7万元,发放补贴64.6万元。二是大力推进新农村建设,通过“一事一议”投入资金269多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金84.5万元;07年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面40多公里,仅2009年投入资金约200多万元;还争取了水利部门对瓦屋洋水库扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程,大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力,农村生产生活条件进一步改善。
4、围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作,大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》,规范采购程序。大力推行工程项目决算审计,进一步完善机关公用经费定额管理办法,控制公务接待,有效地节约财政资金;三是完善管理制度。严格执行综合预算,不断提高会计核算、管理和服务水平;四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查;认真做好镇属事业单位清产核资工作;积极参与“一事一议”项目评审和竣工验收工作;注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节,进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制,不断提高财政依法行政依法理财能力。
2010年预算执行总体情况较好,有力地促进我镇经济平稳发展和社会的和谐稳定。这是镇党委科学决策,全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和矛盾:一是财政收支紧张的矛盾依然存在;二是财政支出结构仍需进一步优化;三是财源建设有待进一步提高。这些问题我们将高度重视,继续采取有效措施,努力加以解决。
二、2011年财政预算(草案)
根据全镇经济和社会发展规划,2011年镇财政预算安排和工作的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻科学发展观,狠抓增收节支,实现收支平衡;严格依法治税,强化征管,继续保持财政收入稳步增长;着力调整和优化财政支出结构,保障重点支出和各项事业协调发展的需要;继续深化财政各项改革,加强财政监督,严肃财经纪律,充分发挥财政资金和政策的导向作用,确保财政收支任务的完成,努力构建和谐杨柳。
依据2011年我镇财政工作的指导原则,根据区委、区人民政府下达的指导任务,结合我镇实际,确定我镇2011年的财政税收目标为1100万元,较上年实际增长25.5%。按组织收入的部门分别为国税300万元;地税700万元;财政100万元。
镇本级财政支出安排为10770000元,按支出功能分类具体为:
一般公共服务支出4500000元,其中:对注册企业的奖励和扶持支出1500000元,社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元,财政事务支出380000元,人口与计划生育500000元,基层组织建设20000元,防汛抗旱等水利支出200000元,动物防疫支出20000元,人大经费支出100000元,人民武装及民兵训练支出50000元,农村道路养护支出60000元,机关食堂改建400000元。
文化体育与传媒支出250000元; 社会保障与就业支出1350000元; 医疗卫生支出120000元; 城乡社区事务支出1800000元;
农林水事务支出1550000元,其中用于村级转移支付支出及退职村干部补贴680000元; 其他支出800000元; 总预备费400000元。
财政是国家职能重要组成部分。财政政策和财政工作是体现和实践党的路线、方针和政策的重要载体。今后一段时间我们要坚持依法理财、科学理财、民主理财,深入推进财政科学化、精细化管理,充分发挥财政职能。为实现2011年财政预算任务,要扎扎实实地做好以下工作:
(一)以培植财源为工作重点,着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”,着力培植地方收入的主体税源,促进区域特色经济的发展,在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕镇党委、镇政府总体发展战略,着力支持重点工程,重点项目建设,加速新型工业化进程,加快发展现代农业,依靠科技进步,促进农业结构调整。注重优化收入结构,规范非税收入的征缴,坚持抓大不放小,着力提高地方税收的比重,健全税源台帐,增强工作的预见性,促进经济持续健康的发展,壮大地方财政实力。
(二)以造福百姓为根本任务,着力打造和谐财政。一是继续加大支农力度,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业“一事一议”工作和农村“村村通”工程建设,真正使财政投入向“三农”倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善农村的生产、生活条件。三是继续落实好财政惠农政策,推进农村养老保险、农业生产保险,努力做到应保尽保。四是高质量地用好农民补贴网,进一步完善“一卡通”发放工作,促进城乡协调发展。
(三)以创新创优为工作动力,着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革,调整完善部门预算的编制办法,提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是盘活存量资产,统筹安排资金,努力化解债务风险,提高财政的 运行质量,促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
(四)以规范有序为目标,着力打造法治财政。一是进一步加强制度建设,规范行政行为,认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。要坚持“收支两条线管理制度”,加强日常监督和财政检查,巩固收缴分离,票款分离,财政专户管理办法。坚持“零户统管制度”、“乡财区管”制度,规范财政秩序,确保人员基本工资的发放。要加强《会计法》的宣传培训,明确责任,把会计监督落到实处。二是强化预算约束,控制支出总额,财政支出要实行总量控制,结构调整;要加强各种专项资金的监督,确保专款专用,要增强预算的约束力,确保财政收支平衡。三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神,在发展速度和质量上向先进地区学习,在财政投入,开支水平和待遇等问题上,不能盲目攀比,要牢固树立过紧日子的思想,反对一切铺张浪费。
(五)以作风建设为抓手,着力打造满意财政。财政改革和发展的任务十分繁重,需要一支高素质的干部队伍。要加强思想政治工作,经常进行理想信念、爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦创业的教育,抓好干部队伍的思想建设、作风建设和组织建设,树立正确的世界观、人生观和价值观。要加强党风廉政建设,反腐倡廉。进一步加强制度建设,堵塞管理中的漏洞,完善内部监督约束机制。要牢固树立服务意识,切实改进工作作风,提高办事效率和工作质量,正确运用人民赋予的权力为人民服务,为改革发展和稳定服务。
各位代表,2010年,我们既面临着新的发展机遇,又面临着严峻的挑战,财政经济工作责任重大,任务艰巨,我们要高举邓小平理论的伟大旗帜,按照“三个代表”的根本要求,努力实践科学发展观。让我们紧紧依靠镇党委、镇政府的领导,进一步解放思想,迎难而上,奋力拼搏,加快建设美好新杨柳做 出更大的贡献!
谢谢大家!