第一篇:优质高产牧草与珍惜食草动物综合开发项目可行性分析报告
优质高产牧草与特种食草动物综合开发项目可行性分析报告
一、项目综述
二、市场状况与市场前景分析
三、项目风险分析
四、投资计划概算
五、投资回报分析
一项目综述
本项目以种植优质高产禾本科牧草皇竹草为饲料基础,配套饲养竹鼠和黑豚鼠。项目前期以发展壮大养殖规模开拓本地市场为主,后续以带动农户加盟,开展产品深加工和发展外地市场为主。皇竹草是目前世界上单位面积产量最高的牧草品种,在桂北地区种植水肥条件满足的情况下年亩产鲜草加茎杆可达25吨左右。皇竹草茎杆是饲喂竹鼠的优质原料,利用叶片饲喂黑豚鼠,竹鼠和豚鼠粪经发酵处理成有机肥料返回草地,形成生态链式生产模式,资源可得到最大化的利用。
二市场状况与前景分析
1、竹鼠养殖业在国内经十多年的发展,目前南方各省的种群已初具规模,但还处在中小个体养殖户
分散经营的状态,部分地方已形成合作社的经营形式,大部分养殖场的饲养规模在200只母鼠以下。由于商品竹鼠市场需求旺盛,近几年来商品鼠价格稳步上升,中小养殖户的数量也在快速增加,目前正处于一个炒种期。目前在竹鼠养殖业内还没有龙头企业形成,整个行业的发展空间比较大。竹鼠在桂林及周边县市已形成了相当成熟消费需求,目前商品竹鼠售价在120元/公斤左右,体重1公斤规格的种鼠售价在400元/对左右。
2、黑豚鼠作为餐馆原材料也是近几年才新兴起来的品种,目前饲养的规模还比较少,其肉质鲜美,在南方作为中端消费菜品消费者接受度较高。母豚鼠年产5~6胎,平均胎产3只,仔豚鼠养成商品率在可达90%左右,成活率高,没有群发性的急性传染病(如兔瘟、禽瘟等),黑豚食物以青草为主(冬天也采食干稻草),食性与兔相近,其肉质口感比兔肉更细嫩鲜美,目前在餐馆的售价是兔肉的2倍以上。饲料回报率要远高于养兔。当前肉用豚鼠的养殖正处于起步阶段,主要分散在农户家饲养,还没有规模化养殖企业出现,更容易抢得先机占领市场。
三项目风险分析
1、不可控制因素有:国家大的经济环境、瘟疫等。如出现大的经济萧条,严重影响消费者的消费能力以及消费结构消费心理的改变。如非典这样的重大瘟疫也会严重影响到特种动物性食品的消费量。
2、饲养的竹鼠、豚鼠本身发生重大烈性疫病。尽管十多年来在这两个品种动物的养殖过程中还没有发现如兔瘟那样的烈性疫病,但随着各地饲养总量的增加,是否会象1983年国内始发兔瘟一样出现烈性疫病不能肯定。
3、豚鼠养殖投资起步资金门槛较低,农户投入几千元也可进行饲养,在高利润的驱使下难免出现饲养总量快速上升的可能性,这样容易出现供求失衡的现象,造成价格低落的局面,影响投资收益。
四投资计划概算
根据现有的土地及房屋建筑设施,以及目前同行的规模状况分析,起步生产的规模竹鼠可定在600只(400只母鼠,200只公鼠),豚鼠可定在1500只(1200母豚,300只公豚),这样的规模起步才能在同行中争取优势,抢占行业发展的制高点。按以上起步规模概算投资如下:
1、竹鼠栏舍建造资金:1000间×20元/间=2万元
2、豚鼠栏舍建造资金:1500间×20元/间=3万元
3、引进草种0.7万元
4、犁地、栽种人工、肥料:30亩×300元/亩=0.9万元
5、办理相关证照费用0.6万元
6、竹鼠引种资金:600只×200元/只=12万元
7、豚鼠引种资金:300对×50元/对+900只母×40元/只母=5.1万元
8、第一年饲料流动资金12万元
9、第一年8名劳动力工资计18万元
10、购生产用车及第一年用车支出计6万元
11、第一年土地及场地租金3万元
预计项目第一年需投入资金11项总合计:62.7万元
五投资回报分析
本项目投入生产前期周期较长,前三个月引种培植牧草,三个月后引进种鼠和种豚,种鼠种豚预计在引进4个月后开产,预计开产5个月后才能出售产品,因此预计本项目需在启动一年后才能开始回收资金。预计第二年产值如下:
1、竹鼠出售2200只×150元/只(按商品鼠计价)=33万元
2、豚鼠出售16000只×28元/只(按商品豚计价)=44.8万元
预计第二年总产值77.8万元
预计第二年支出
1、饲料成本:总产值77.8×30%=23.34万元
2、牧草种植成本0.9万元
3、土地及房屋租金:3万元
4、营销成本:3万元
5、生产用车支出:1.8万元
6、人力成本:20万元
7、其他零星支出1.2万元
预计第二年支出53.24万元
预计第二年收益:77.8—53.24=24.6万元
六本项目与养鸡项目对比
利用现有的厂房和设施进行养鸡,投入流动资金约20万元,劳动力3人,一年出栏3批共6万羽,按平均每羽收益2.5元(扣除人力成本支出后收益),每年约能收益15万元。与养殖竹鼠豚鼠项目相比较,养鸡所需投资较少,资金回报较快,运作管理也相对简单些。
第二篇:房地产项目开发可行性分析报告
房地产项目可行性报告
房地产项目开发可行性分析报告
一、项目概况................................................................................................................2
(一)、开发项目区位条件.................................................................................2
(二)、规划方案.................................................................................................2
二、建设条件................................................................................................................2
(一)、建设地点条件.........................................................................................2
(二)、建设实施条件.........................................................................................2
三、SWOT分析...............................................................................................................2
(一)、优势分析.................................................................................................2
(二)、劣势分析.................................................................................................3
(三)、机会分析
(四)、威胁分析
四、市场分析与价格预测............................................................................................3
(一)、市场发展前景分析...................................................................................3
(二)、目标客户的定位.......................................................................................4
(三)、价格预测...................................................................................................4
五、项目实施计划........................................................................................................4
(一)、工程建设实施计划...................................................................................4
(二)、销售计划及营销策略...............................................................................5
六、项目财务经济分析................................................................................................6
(一)、投资估算...................................................................................................6(二)、资金筹措.................................................................................................6
(三)、项目经济效益分析...................................................................................6
七、结论........................................................................................................................7
房地产项目可行性报告
一、项目概况
(一)、开发项目区位条件
湖南工学院位于衡阳市珠晖区大学城,该开发地块为湖南工学院酃湖校区后校门西侧,与衡阳师范学院教师公寓相连,具有很好的文化氛围、良好的自然环境。
(二)、规划方案
该住宅区规划总用地面积30亩,居住人口1.59万人,其中A8、A9规划分区总用地3.61公顷,规划用地3.18公顷,规划以居住为主,兼容办公、商业、文化娱乐等功能,充分体现了以人为本的对居住环境、居住类型、居住心理的要求。规划北部A8地块以居住为主,沿大庆路的A9地块以商业、办公为主,兼容一部分住宅。总建筑面积为90860㎡,其中多层住宅6621㎡;高层(18层)住宅建筑面积为53682㎡;商业、公用、办公建筑面积为11768㎡;地下储藏室3749㎡;地下车库376个,建筑面积15040㎡。建筑密度20.1%,容积率为2.27。整体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接,体现了规划区的现代和时尚,具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设施,创造了清新、雅致的人文居住园区。
二、建设条件
(一)、建设地点条件
1、该规划区地理位置优越,紧邻威海湾与海上公园。
2、靠近公路,交通便利,离火车站及长途客运总站仅3公里。
3、周边环境适宜,自然景观和生态环境良好。
4、容积率较高,可规划面积充足,场地地形地质条件满足建设要求。
5、拟建规划分区给排水、供暖、电力、燃气、电信、有线电视等基础设施规划配套齐全,学校、商店、邮局等生活服务设施尽在整体规划中。
(二)、建设实施条件
1、该详细规划已经全部完成,并通过市规划局审批。
2、威海市国土资源局发布公告将于2005年7月6日进行国有土地使用权公开拍卖,现威海已有多家实力强、知名度高、经验丰富的房地产开发商报名参加竞拍。
3、该规划分区距皇冠房地产办公楼、工业园区、已开发的皇冠九龙湾花园较近,为项目实施提供了得天独厚的条件。
三、投资环境分析
(一)、宏观环境分析
房地产项目可行性报告
1、据国家有关部委及业内专家人士分析,政府系列政策的目的是为了抑制房价的过快增长,保证房地产业的健康稳定发展,系列政策均是站在增量房市场来进行调控、规范,而对存量房市场的影响则是加大了交易成本,减少了供应量,对增量房价反而是保证和促进上涨的力量,我国房价总体上保持稳定且会稳中有升。
2、据国家统计局资料报告,整体房价呈上涨趋势,今年1—5月份,全国商品房平均销售价格同比上涨8.9%,商品住宅和商业用房的平均销售价格分别上涨11.3%和4.1%。
3、国家、山东省、威海市有关土地政策的出台加大了开发用地的管理,使得威海市本就紧张的可开发用地更为紧缺,更突显了威海九龙湾旅游度假区用地的商业价值,成为威海房地产商家的必争之地。
(二)、微观环境分析
1、威海投资环境良好,政策比较优惠,特别是大庆石油管理局与威海市委、市政府建立了良好的合作关系,给发展集团所属企业在威海的发展创造了较为宽松的条件。
2、皇冠房地产在威海成功地开发了多个住宅小区,树立了良好的企业形象和信誉,创立了较强的品牌优势。A8、A9规划分区的继续开发,将是大庆及皇冠等品牌优势的有效利用和发挥。
3、每年一度的威海国际人居节形成的威海人居品牌吸引力极强,加之商业住宅用地日趋紧张,使得威海房地产业显示出强劲的发展势头,A8、A9规划区的开发,是皇冠房地产壮大企业经济实力,提高经济效益的机遇,是实现企业可持续发展的动力之源。
4、拟开发项目与皇冠九龙湾花园隔河相对,距皇冠房地产办公楼约500米,与皇冠庆威工业园一路之隔,独特的地理位置,为皇冠房地产开发该项目提供了极其便利的条件,便于生产经营与管理,有利于降低成本费用。已建的皇冠九龙湾花园小区在威海具有较高的知名度和美誉度,可成为拟开发项目的样板小区,是无形的广告,对提升其商业价值和促进房屋销售,都将起到积极的作用。同时,皇冠九龙湾花园、皇冠庆威工业园区和拟开发项目实行统一的物业管理,将提高我们庆威物业公司的市场份额和信誉形象,形成规模管理和经营,取得规模效益和效应,既可消除用户对售后服务的顾虑,又可拉动销售。而且,我们开发的办公区、工业区、住宅区的相对集中,有利于形成整体优势,提高大庆品牌、皇冠品牌的竞争能力,并为九龙湾旅游度假区后期的开发,占得了商业先机,创造了条件。
四、市场分析与价格预测
(一)、市场发展前景分析
根据对今年以来出台的房地产行业政策、威海市场供需状况等方面情况调查表明,威海地区房地产业发展前景看好,主要表现为:
1、房价将持续稳中有升
房地产项目可行性报告
近几年,威海商品房价格与周边沿海城市相比涨幅较低,因此受宏观调控影响较小,由于土地价格、建筑材料等价格上涨,房屋产品质量及配套标准的提高,造成商品房价格居高不下。
2、房地产市场的需求仍然处于快速增长的态势
一是城镇化进程加快,大量人口进城居住、就业,将增加房地产市场需求。二是消费者的消费观念发生变化,将增加市场需求。三是拆迁安置将增加房地产市场的整体需求。
3、二手房市场活跃对新房的促进
随着房地产二级市场不断活跃,如卖旧买新、押旧买新、租旧养新、按揭买新等“以旧换新”的购房群体逐渐上升。
4、政府将加大对地产开发的调控力度及城市建设的力度,将极大地改善城市面貌,进一步优化城市空间布局,推进威海这座最佳人居城市的规划建设,跻身世界精品居住城市行列,并吸引更多人群到威海购房居住。
5、房地产营销方式的改变
房地产销售方式从原始的概念销售、点子销售、商业炒作销售转变为全方位营销推广。竞争由单一的价格竞争、质量竞争上升到价格、质量、品牌、环境、配套等多因素、多元化竞争新格局。
(二)、目标客户的定位 目标客户群主要分为四类:
一是钟爱于威海居住环境、人居品牌的购房群体; 二是追求货币保值的投资市场和休闲度假市场; 三是当地居民更换旧房、二次置业的购房群; 四是致力于威海投资置业的购房群体。
(三)、价格预测
根据本项目自身特点,参考当地房产价格及其发展趋势,本项目预测价格:
1、多层住宅均价3900元/㎡;
2、高层住宅均价4200元/㎡;
3、商业网点均价4500元/㎡;
4、办公楼均价3000元/㎡;
5、车位均价10万元/个;
6、储藏室均价1000元/㎡。
五、项目实施计划
(一)、工程建设实施计划
房地产项目可行性报告
1、按威海市对九龙湾旅游度假区的总体规划及拍卖公告,将在2005年7月6日进行土地竞拍,如果我们竞拍成功,取得土地使用权后,将于今年底完成项目单体初步设计、施工图设计,工程报建、审批等有关手续,满足2006年开工需要。
2、为了合理利用资金,将采用滚动开发的方式,先开发市场份额大、开发成本低、利润空间大的多层住宅和高层住宅,回收资金后再开发商业网点、办公楼、地下停车场等单体工程,拟开发建设期为3年(2006—2008年),2006年拟开发面积37902㎡,2007年拟开发面积26150㎡,2008年拟开发面积26808㎡,工程建设进度计划(见附表1)。
3、以多年的开发经验,科学先进的管理模式、招投标制、工程监理制确保施工建设规范进行,施工过程中,要严格控制工程造价,提高工程质量,控制工期,提高资金周转率。
(二)、销售计划及营销策略
1、销售计划
根据工程建设进度计划及威海地区房地产发展走势,该项目拟销售周期为四年:2006年销售收入5612万元;2007年销售收入9984.2万元;2008年销售收入9216.3万元;2009年销售收入8344.5万元。销售测算(见附表2)。
2、营销策略
秉承企业“广厦千万、诚信皇冠”的经营理念,深入房地产市场调查研究,充分发掘楼盘的卖点,通过以下途径和措施实现房屋销售,获取最大利润。(1)、进行广泛的市场调查,通过目标客户和目标市场的分析,对目标市场、户型结构、客户群体进行准确定位,建设适应客户需求的楼盘产品。
(2)、实施有效的广告宣传策略、营销策略及公关策略,实现销售目标。利用“报纸、电视、户外广告牌、车体、站牌”等行之有效的广告方式,及时地将楼盘的信息传递给购房客户。通过沟通,利用客户群对企业品牌的认识、了解与接受,提高对所开发产品的认识度。
(3)、通过拓展销售渠道实现房屋销售。利用广告促销、人员促销、网络促销扩展销售渠道,使房屋销售由原来单一的自行销售转变为直销、行销、网络销售、地区代理等多元化销售方式。
(4)、提供优质服务实现房屋销售。要在激烈的市场竞争中赢得客户,必须深入了解客户,为顾客提供优质完善的服务,让客户感受到比预期更好的超值服务。(5)、利用品牌战略实现房屋销售。有效地利用大庆及皇冠的品牌效应,提升企业核心竞争力,加强创新力,提高房屋的竞争优势,满足客户的期望,激发客户的购买愿望。
(6)、结合价格策略实现房屋销售。在目前楼盘价格稳中有升的形势下,新盘开发销售价格采取随行就市结合“低开高走”的价格策略,将本项目的房屋价格,由低到高的顺序推向市场,吸引客户的关注,形成良好的市场氛围,形成人
房地产项目可行性报告
气后再据市场情况逐步提高房屋价格,给客户以“增值、保值”的信息,坚定购房客户的信心。
六、项目财务经济分析
(一)、投资估算
按每亩173.6万元取得土地使用权,土地总成本为8,514.84万元(出让金总额8,266.83万元,契税248万元),项目开发总投资为31,525.03万元。(见附表3)
(二)、资金筹措
根据投资估算及项目实施进度计划,投入资金总额26,600.27万元。其中自有资金12,600.27万元(含本项目销售回笼资金再投入10,545.18万元),借入资金14,000万元(其中中油公司贷款剩余额2,500.00万元,应收回金海湾 医院欠款2,000.00万元,需新增贷款9,500.00万元)。(见附表4)
(三)、项目经济效益分析
1、利润估算表(见附表5)
本项目净利润2,141.06万元,净利率6.36%。预测前提:
土地173.6万元/亩; 营业收入33,666.10万元;
平均销售单价3,705.27元/平方米; 营业成本26,600.27万元; 单位成本2,927.61元/平方米; 税金3,854.77万元; 费用1,070.00万元; 贷款利息1,310.4万元。
2、现金流量估算表(见附表6)
本项目税后现金净流量2,141.06万元。测算前提同上。
3、盈利能力分析(1)、静态分析
投资利润率(税后)=项目净利润/项目投资支出总额 =2,141.06/26,600.27 =8.05%。(数据见附表5)(2)、动态分析
房地产项目可行性报告
项目净现值为277.46万元,净现值大于0,项目可行(计算见附表6)。
经计算,本项目的内部收益率为9.5%,参考同行业基准投资内部收益率8%,本项目的内部收益率大于基准投资收益率,项目可行。
七、风险分析(项目盈亏平衡分析)
销售面积盈亏平衡点=成本费用合计/平均销售单价(1-税费率)=27,670.27*10,000/3,705.27(1-11.45%)=84,334.35平方米 占计划销售量的92.82% 销售单价盈亏平衡点=成本费用合计/房屋销售量(1-税费率)=27,670.27*10,000/90,860(1-11.45%)=3,439.16元/平方米 占计划销售单价的92.82% 盈亏平衡分析表明,当项目销售面积达到84,334.35平方米或平均销售价格达到3,439.16元/平方米时,项目保本,安全余度7.18%。
八、结论
经过我们认真研究分析论证,无论是从实施发展集团“一体两翼”发展战略,特别是对房地产“一翼”利润中心的要求来看,还是从保证皇冠房地产企业实现可持续、有效益地发展来看,以及从九龙湾度假区规划远景和参与后续开发看,开发该项目均是必要的;同时,从财务评价等多个角度论证表明,在土地价格173.6万元/亩以内拍得该宗土地,进行开发建设,该项目均是可行的。
综上所述,该项目在投资方向、经济规模、经济效益和抗风险能力方面,既有可行性,又有可操作性。
第三篇:房地产项目开发可行性分析报告
房地产项目开发可行性分析报告
旅游度假区规划分区(A8、A9)开发项目可行性研究报告
呈报单位:**房地产开发公司
呈报时间:二00五年六月二十七日
一、项目概况
(一)、开发项目区位条件
威海九龙湾旅游度假区位于经济技术开发区大庆路以北,西起九龙河,东至海埠路,北临大海。A8、A9地块为度假区
规划分区,位于威海湾南侧,东、北临规划环路,西侧与皇冠房地产先期开发的九龙湾花园小区隔河相对,是九龙湾旅游度假区地理位置最为优越的规划分区之一。
(二)、规划方案
旅游度假区规划总用地面积140.92公顷,居住人口1.59万人,其中A8、A9规划分区总用地3.61公顷,规划用地3.18公顷,规划以居住为主,兼容办公、商业、文化娱乐等功能,充分体现了以人为本的对居住环境、居住类型、居住心理的要求。规划北部A8地块以居住为主,沿大庆路的A9地块以商业、办公为主,兼容一部分住宅。总建筑面积为90860㎡,其中多层住宅6621㎡;高层(18层)住宅建筑面积为53682㎡;商业、公用、办公建筑面积为11768㎡;地下储藏室3749㎡;地下车库376个,建筑面积15040㎡。建筑密度20.1,容积率为2.27。整体规划充分考虑了各性质用地间的相互协调和衔接,体现了规划区的现代和时尚,具备了高品质的居住环境和高标准的生活服务设施,创造了清新、雅致的人文居住园区。
二、建设条件
(一)、建设地点条件
1、该规划区地理位置优越,紧邻威海湾与海上公园。
2、靠近公路,交通便利,离火车站及长途客运总站仅3公里。
3、周边环境适宜,自然景观和生态环境良好。
4、容积率较高,可规划面积充足,场地地形地质条件满足建设要求。
5、拟建规划分区给排水、供暖、电力、燃气、电信、有线电视等基础设施规划配套齐全,学校、商店、邮局等生活服务设施尽在整体规划中。
(二)、建设实施条件
1、该详细规划已经全部完成,并通过市规划局审批。
2、威海市国土资源局发布公告将于2005年7月6日进行国有土地使用权公开拍卖,现威海已有多家实力强、知名度高、经验丰富的房地产开发商报名参加竞拍。
3、该规划分区距皇冠房地产办公楼、工业园区、已开发的皇冠九龙湾花园较近,为项目实施提供了得天独厚的条件。
三、投资环境分析
(一)、宏观环境分析
1、据国家有关部委及业内专家人士分析,政府系列政策的目的是为了抑制房价的过快增长,保证房地产业的健康稳定发展,系列政策均是站在增量房市场来进行调控、规范,而对存量房市场的影响则是加大了交易成本,减少了供应量,对增量房价反而是保证和促进上涨的力量,我国房价总体上保持稳定且会稳中有升。
2、据国家统计局资料报告,整体房价呈上涨趋势,今年1—5月份,全国商品房平均销售价格同比上涨8.9,商品住宅和商业用房的平均销售价格分别上涨11.3和4.1。
3、国家、山东省、威海市有关土地政策的出台加大了开发用地的管理,使得威海市本就紧张的可开发用地更为紧缺,更突显了威海九龙湾旅游度假区用地的商业价值,成为威海房地产商家的必争之地。
(二)、微观环境分析
1、威海投资环境良好,政策比较优惠,特别是大庆石油管理局与威海市委、市政府建立了良好的合作关系,给发展集团所属企业在威海的发展创造了较为宽松的条件。
2、皇冠房地产在威海成功地开发了多个住宅小区,树立了良好的企业形象和信誉,创立了较强的品牌优势。A8、A9规划分区的继续开发,将是大庆及皇冠等品牌优势的有效利用和发挥。
3、每年一度的威海国际人居节形成的威海人居品牌吸引力极强,加之商业住宅用地日趋紧张,使得威海房地产业显示出强劲的发展势头,A8、A9规划区的开发,是皇冠房地产壮大企业经济实力,提高经济效益的机遇,是实现企业可持续发展的动力之源。
4、拟开发项目与皇冠九龙湾花园隔河相对,距皇冠房地产办公楼约500米,与皇冠庆威工业园一路之隔,独特的地理位置,为皇冠房地产开发该项目提供了极其便利的条件,便于生产经营与管理,有利于降低成本费用。已建的皇冠九龙湾花园小区在威海具有较高的知名度和美誉度,可成为拟开发项目的样板小区,是无形的广告,对提升其商业价值和促进房屋销售,都将起到积极的作用。同时,皇冠九龙湾花园、皇冠庆威工业园区和拟开发项目实行统一的物业管理,将提高我们庆威物业公司的市场份额和信誉形象,形成规模管理和经营,取得规模效益和效应,既可消除用户对售后服务的顾虑,又可拉动销售。而且,我们开发的办公区、工业区、住宅区的相对集中,有利于形成整体优
势,提高大庆品牌、皇冠品牌的竞争能力,并为九龙湾旅游度假区后期的开发,占得了商业先机,创造了条件。
四、市场分析与价格预测
(一)、市场发展前景分析
根据对今年以来出台的房地产行业政策、威海市场供需状况等方面情况调查表明,威海地区房地产业发展前景看好,主要表现为:
1、房价将持续稳中
有升
近几年,威海商品房价格与周边沿海城市相比涨幅较低,因此受宏观调控影响较小,由于土地价格、建筑材料等价格上涨,房屋产品质量及配套标准的提高,造成商品房价格居高不下。
2、房地产市场的需求仍然处于快速增长的态势
一是城镇化进程加快,大量人口进城居住、就业,将增加房地产市场需求。二是消费者的消费观念发生变化,将增加市场需求。三是拆迁安置将增加房地产市场的整体需求。
3、二手房市场活跃对新房的促进
随着房地产二级市场不断活跃,如卖旧买新、押旧买新、租旧养新、按揭买新等“以旧换新”的购房群体逐渐上升。
4、政府将加大对地产开发的调控力度及城市建设的力度,将极大地改善城市面貌,进一步优化城市空间布局,推进威海这座最佳人居城市的规划建设,跻身世界精品居住城市行列,并吸引更多人群到威海购房居住。
5、房地产营销方式的改变
房地产销售方式从原始的概念销售、点子销售、商业炒作销售转变为全方位营销推广。竞争由单一的价格竞争、质量竞争上升到价格、质量、品牌、环境、配套等多因素、多元化竞争新格局。
(二)、目标客户的定位
目标客户群主要分为四类:
一是钟爱于威海居住环境、人居品牌的购房群体;
二是追求货币保值的投资市场和休闲度假市场;
三是当地居民更换旧房、二次置业的购房群;
四是致力于威海投资置业的购房群体。
(三)、价格预测
根据本项目自身特点,参考当地房产价格及其发展趋势,本项目预测价格:
1、多层住宅均价3900元/㎡;
2、高层住宅均价4200元/㎡;
3、商业网点均价4500元/㎡;
4、办公楼均价3000元/㎡;
5、车位均价10万元/个;
6、储藏室均价1000元/㎡。
五、项目实施计划
(一)、工程建设实施计划
1、按威海市对九龙湾旅游度假区的总体规划及拍卖公告,将在2005年7月6日进行土地竞拍,如果我们竞拍成功,取得土地使用权后,将于今年底完成项目单体初步设计、施工图设计,工程报建、审批等有关手续,满足2006年开工需要。
2、为了合理利用资金,将采用滚动开发的方式,先开发市场份额大、开发成本低、利润空间大的多层住宅和高层住宅,回收资金后再开发商业网点、办公楼、地下停车场等单体工程,拟开发建设期为3年(2006—2008年),2006年拟开发面积37902㎡,2007年拟开发面积26150㎡,2008年拟开发面积26808㎡,工程建设进度计划(见附表1)。
3、以多年的开发经验,科学先进的管理模式、招投标制、工程监理制确保施工建设规范进行,施工过程中,要严格控制工程造价,提高工程质量,控制工期,提高资金周转率。
(二)、销售计划及营销策略好范文版权所有
1、销售计划
根据工程建设进度计划及威海地区房地产发展走势,该项目拟销售周期为四年:2006年销售收入5612万元;2007年销售收入9984.2万元;2008年销售收入9216.3万元;2009年销售收入8344.5万元。销售测算(见附表2)。
2、营销策略
秉承企业“广厦千万、诚信皇冠”的经营理念,深入房地产市场调查研究,充分发掘楼盘的卖点,通过以下途径和措施实现房屋销售,获取最大利润。
(1)、进行广泛的市场调查,通过目标客户和目标市场的分析,对目标市场、户型结构、客户群体进行准确定位,建设适应客户需求的楼盘产品。
(2)、实施有效的广告宣传策略、营销策略及公关策略,实现销售目标。利用“报纸、电视、户外广告牌、车体、站牌”等行之有效的广告方式,及时地将楼盘的信息传递给购房客户。通过沟通,利用客户群对企业品牌的认识、了解与接受,提高对所开发产品的认识度。
(3)、通过拓展销售渠道实现房屋销售。利用广告促销、人员促销、网络促销扩展销售渠道,使房屋销售由原来单一的自行销售转变为直销、行销、网络销售、地区代理等多元化销售方式。
(4)、提供优质服务实现房屋销售。要在激烈的市场竞争中赢得客户,必须深入了解客户,为顾客提供优质完善的服务,让客户感受到比预期更好的超值服务。
(5)、利用品牌战略实现房屋销售。有效地利用大庆及皇冠的品牌效应,提升企业核心竞争力,加强创新力,提高房屋的竞争优势,满足客户的期望,激发客户的购买愿望。
(6)、结合价格策略实现房屋销售。在目前楼盘价格稳中有升的形势下,新盘开发销售价格采取随行就市结合“低开高走”的价格策略,将本项目的房屋价格,由低到高的顺序推向市场,吸引客户的关注,形成良好的市场氛围,形成人气后再据市场情况逐步提高房屋价格,给客户以“增值、保值”的信息,坚定购房客户的信心。
六、项目财务经济分析
(一)、投资估算
按每亩173.6万元取得土地使用权,土地总成本为8,514.84万元(出让金总额8,266.83万元,契税248万元),项目开发总投资为31,525.03万元。(见附表3)
(二)、资金筹措
根据投资估算及项目实施进度计划,投入资金总额26,600.27万元。其中自有资金12,600.27万元(含本项目销售回笼资金再投入10,545.18万元),借入资金14,000万元(其中中油公司贷款剩余额2,500.00万元,应收回金海湾医院欠款2,000.00万元,需新增贷款9,500.00万元)。(见附表4)
(三)、项目经济效益分析
1、利润估算表(见附表5)
本项目净利润2,141.06万元,净利率6.36。
预测前提:
土地173.6万元/亩;
营业收入33,666.10万元;
平均销售单价3,705.27元/平方米;
营业成本26,600.27万元;
单位成本2,927.61元/平方米;
税金3,854.77万元;
费用1,070.00万元;
贷款利息1,310.4万元。
2、现金流量估算表(见附表6)
本项目税后现金净流量2,141.06万元。测算前提同上。
3、盈利能力分析
(1)、静态分析好范文版权所有
投资利润率(税后)=项目净利润/项目投资支出总额
=2,141.06/26,600.27
=8.05。(数据见附表5)
(2)、动态分析
项目净现值为277.46万元,净现值大于0,项目可行(计算见附表6)。
经计算,本项目的内部收益率为9.5,参考同行业基准投资内部收益率8,本项目的内部收益率大于基准投资收益率,项目可行。
七、风险分析(项目盈亏平衡分析)
销售面积盈亏平衡点=成本费用合计/平均销售单价(1-税费率)=27,670.27*10,000/3,705.27(1-11.45)=84,334.35平方米
占计划销售量的92.82
销售单价盈亏平衡点=成本费用合计/房屋销售量(1-税费率)=27,670.27*10,000/90,860(1-11.45)=3,439.16元/平方米
占计划销售单价的92.82
盈亏平衡分析表明,当项目销售面积达到84,334.35平方米或平均销售价格达到3,439.16元/平方米时,项目保本,安全余度7.18。
八、结论
经过我们认真研究分析论证,无论是从实施发展集团“一体两翼”发展战略,特别是对房地产“一翼”利润中心的要求来看,还是从保证皇冠房地产企业实现可持续、有效益地发展来看,以及从九龙湾度假区规划远景和参与后续开发看,开发该项目均是必要的;同时,从财务评价等多个角度论证表明,在土地价格173.6万元/亩以内拍得该宗土地,进行开发建设,该项目均是可行的。
综上所述,该项目在投资方向、经济规模、经济效益和抗风险能力方面,既有可行性,又有可操作性。
第四篇:房地产项目开发可行性分析报告
房地产项目开发可行性分析报告
一、项目概况
(一)、开发项目区位于泰州市海陵区青年桥西南侧。规划用于集办公、购物一体化的综合建筑,是海陵区商业地理位置最为优越的规划分区之一。
(二)、规划方案规划总用地面积3000平方米,规划以办公、营业功能为主,充分体现了以人为本的对办公环境、办公类型、办公心理的要求。该建筑规划一至二层为营业区,二层以上为办公区。整体规划充分考虑了与周围毗邻建筑间的相互协调和衔接,体现了规划区的现代和时尚,具备了高品质的办公、环境和高标准的服务设施。
二、建设条件
(一)、建设地点条件
1、该规划区地理位置优越,紧邻坡子街商业广场。
2、临近公路,交通便利。
3、周边环境适宜,自然景观和生态环境良好。
4、容积率较高,可规划面积充足,场地地形地质条件满足建设要求。
5、拟建规划分区给排水、电力、电信等基础设施规划配套齐全。
(二)、建设实施条件
1、该详细规划已经全部完成,并通过市规划局审批。
2、泰州市国土资源局发布公告将于2005年7月6日进行国有土地使用权公开拍卖,现已有多家实力强、知名度高、经验丰富的房地产开发商报名参加竞拍。
三、投资环境分析
(一)、宏观环境分析
1、据国家有关部委及业内专家人士分析,政府系列政策的目的是为了抑制房价的过快增长,保证房地产业的健康稳定发展,系列政策均是站在增量房市场来进行调控、规范,而对存量房市场的影响则是加大了交易成本,减少了供应量,对增量房价反而是保证和促进上涨的力量,我国房价总体上保持稳定且会稳中有升。
2、据国家统计局资料报告,整体房价呈上涨趋势,今年1—5月份,全国商品房平均销售价格同比上涨8.9%,商品住宅和商业用房的平均销售价格分别上涨11.3%和4.1%。
3、国家、江苏省、泰州市有关土地政策的出台加大了开发用地的管理,使得泰州市本就紧张的可开发用地更为紧缺,更突显了该用地的商业价值,成为泰州房地产商家的必争之地。
(二)、微观环境分析
1、泰州投资环境良好,政策比较优惠,给房地产企业在泰州的发展创造了较为宽松的条件。
2、皇冠房地产在泰州成功地开发了多个住宅小区,树立了良好的企业形象和信誉,创立了较强的品牌优势。该规划区的继续开发,将是皇冠等品牌优势的有效利用和发挥。
3、随着长江三角经济区城市发展一体化的进程,加之商业住宅用地日趋紧张,使得泰州房地产业显示出强劲的发展势头,A9规划区的开发,是皇冠房地产壮大企业经济实力,提高经济效益的机遇,是实现企业可持续发展的动力之源。已建的皇冠花园小区在泰州具有较高的知名度和美誉度,可成为拟开发项目的样板小区,是无形的广告,对提升其商业价值和促进房屋销售,都将起到积极的作用。同时,皇冠九龙湾花园、皇冠庆威工业园区和拟开发项目实行统一的物业管理,将提高我们庆威物业公司的市场份额和信誉形象,形成规模管理和经营,取得规模效益和效应,既可消除用户对售后服务的顾虑,又可拉动销售。而且,我们开发的办公区、工业区、住宅区的相对集中,有利于形成整体优势,提高大庆品牌、皇冠品牌的竞争能力,并为九龙湾旅游度假区后期的开发,占得了商业先机,创造了条件。
四、市场分析与价格预测
(一)、市场发展前景分析 根据对今年以来出台的房地产行业政策、泰州市场供需状况等方面情况调查表明,泰州地区房地产业发展前景看好,主要表现为:
1、房价将持续稳中有升近几年,泰州商品房价格与周边沿江城市相比价格较低,因此受宏观调控影响较小,由于土地价格、建筑材料等价格上涨,房屋产品质量及配套标准的提高,造成价格居高不下。
2、房地产市场的需求仍然处于快速增长的态势 一是城镇化进程加快,大量人口进城居住、就业,将增加房地产市场需求。二是消费者的消费观念发生变化,将增加市场需求。
3、二手房市场
活跃对新房的促进 随着房地产二级市场不断活跃,如卖旧买新、押旧买新、租旧养新、按揭买新等“以旧换新”的购房群体逐渐上升。
4、政府将加大对地产开发的调控力度及城市建设的力度,将极大地改善城市面貌,进一步优化城市空间布局,推进泰州这座最佳人居城市的规划建设,跻身世界精品居住城市行列,并吸引更多人群到泰州购房居住。
5、房地产营销方式的改变 房地产销售方式从原始的概念销售、点子销售、商业炒作销售转变为全方位营销推广。竞争由单一的价格竞争、质量竞争上升到价格、质量、品牌、环境、配套等多因素、多元化竞争新格局。
(二)、目标客户的定位 目标客户群主要分为四类: 一是大型的具有很强知名度的商业群体; 二是追求货币保值的投资市场和休闲度假市场; 三是当地居民二次置业的购房群; 四是致力于泰州投资置业的购房群体。
(三)、价格预测 根据本项目自身特点,参考当地房产价格及其发展趋势,本项目预测价格:
1、办公区8000元/㎡;
2、营业区均价12000元/㎡;
3、车位均价8万元/个;
4、储藏室均价1000元/㎡。
五、项目实施计划
(一)、工程建设实施计划
1、按泰州市对该商业区的总体规划及拍卖公告,将在2005年7月6日进行土地竞拍,如果我们竞拍成功,取得土地使用权后,将于今年底完成项目单体初步设计、施工图设计,工程报建、审批等有关手续,满足2006年开工需要。
2、拟开发建设期为1年。
3、以多年的开发经验,科学先进的管理模式、招投标制、工程监理制确保施工建设规范进行,施工过程中,要严格控制工程造价,提高工程质量,控制工期,提高资金周转率。
(二)、销售计划及营销策略
1、营销策略 秉承企业“广厦千万、诚信皇冠”的经营理念,深入房地产市场调查研究,充分发掘楼盘的卖点,通过以下途径和措施实现房屋销售,获取最大利润。(1)、进行广泛的市场调查,通过目标客户和目标市场的分析,对目标市场、户型结构、客户群体进行准确定位,建设适
应客户需求的楼盘产品。(2)、实施有效的广告宣传策略、营销策略及公关策略,实现销售目标。利用“报纸、电视、户外广告牌、车体、站牌”等行之有效的广告方式,及时地将楼盘的信息传递给购房客户。通过沟通,利用客户群对企业品牌的认识、了解与接受,提高对所开发产品的认识度。(3)、通过拓展销售渠道实现房屋销售。利用广告促销、人员促销、网络促销扩展销售渠道,使房屋销售由原来单一的自行销售转变为直销、行销、网络销售、地区代理等多元化销售方式。(4)、提供优质服务销售。要在激烈的市场竞争中赢得客户,必须深入了解客户,为顾客提供优质完善的服务,让客户感受到比预期更好的超值服务。(5)、利用品牌战略实现房屋销售。有效地利用大庆及皇冠的品牌效应,提升企业核心竞争力,加强创新力,提高房屋的竞争优势,满足客户的期望,激发客户的购买愿望。(6)、结合价格策略实现房屋销售。在目前楼盘价格稳中有升的形势下,新盘开发销售价格采取随行就市结合“低开高走”的价格策略,将本项目的房屋价格,由低到高的顺序推向市场,吸引客户的关注,形成良好的市场氛围,形成人气后再据市场情况逐步提高房屋价格,给客户以“增值、保值”的信息,坚定购房客户的信心。
六、项目财务经济分析
(一)、投资估算 按每亩173.6万元取得土地使用权,土地总成本为8,514.84万元(出让金总额8,266.83万元,契税248万元),项目开发总投资为31,525.03万元。
(二)、资金筹措 根据投资估算及项目实施进度计划,投入资金总额26,600.27万元。其中自有资金12,600.27万元(含本项目销售回笼资金再投入10,545.18万元),借入资金14,000万元(其中中油公司贷款剩余额2,500.00万元,应收回金海湾 医院欠款2,000.00万元,需新增贷款9,500.00万元)。
(三)、项目经济效益分析
1、利润估算表(见附表5)本项目净利润2,141.06万元,净利率6.36%。预测前提: 土地173.6万元/亩; 营业收入33,666.10
万元;平均销售单价3,705.27元/平方米; 营业成本26,600.27万元; 单位成本2,927.61元/平方米; 税金3,854.77万元; 费用1,070.00万元; 贷款利息1,310.4万元。
2、现金流量估算表(见附表6)本项目税后现金净流量2,141.06万元。测算前提同上。
3、盈利能力分析(1)、静态分析 投资利润率(税后)=项目净利润/项目投资支出总额 =2,141.06/26,600.27 =8.05%。(数据见附表5)(2)、动态分析 项目净现值为277.46万元,净现值大于0,项目可行(计算见附表6)。经计算,本项目的内部收益率为9.5%,参考同行业基准投资内部收益率8%,本项目的内部收益率大于基准投资收益率,项目可行。
七、风险分析(项目盈亏平衡分析)销售面积盈亏平衡点=成本费用合计/平均销售单价(1-税费率)=27,670.27*10,000/3,705.27(1-11.45%)=84,334.35平方米 占计划销售量的92.82% 销售单价盈亏平衡点=成本费用合计/房屋销售量(1-税费率)=27,670.27*10,000/90,860(1-11.45%)=3,439.16元/平方米占计划销售单价的92.82% 盈亏平衡分析表明,当项目销售面积达到84,334.35平方米或平均销售价格达到3,439.16元/平方米时,项目保本,安全余度7.18%。
八、结论 经过我们认真研究分析论证,无论是从实施发展集团“一体两翼”发展战略,特别是对房地产“一翼”利润中心的要求来看,还是从保证皇冠房地产企业实现可持续、有效益地发展来看,以及从九龙湾度假区规划远景和参与后续开发看,开发该项目均是必要的;同时,从财务评价等多个角度论证表明,在土地价格173.6万元/亩以内拍得该宗土地,进行开发建设,该项目均是可行的。综上所述,该项目在投资方向、经济规模、经济效益和抗风险能力方面,既有可行性,又有可操作性。
第五篇:软件项目开发可行性分析报告
网络硬盘文件资源管理系统开发与设计可行性研究报告
1、引言
1.1编写目的随着网络技术的日益普及和信息化建设的重视,网络硬盘作为一种新型安全的网络存储系统,主要适用于个人文件存储,可以用作个人的一个网络U盘,网络硬盘是一块专属的存储空间,用户通过上网登录网站的方式,可方便上传、下载文件。只要能上网,就可以用网络硬盘登录到服务器上进行个人文件的上传、删除及文件目录的新建、修改、共享等操作,随时随地存储自已的个人文件。而且不用担心文件丢失的状况,安全方便。
1.2项目背景
1.2.1 项目名称:网络硬盘文件资源管理系统
1.2.2 用户:网络存储用户
1.2.3 说明:很多用户把重要文件存储在自己的手机或电脑的硬盘上,结果因为手机、电脑的丢失导致这些重要文件也都丢失了,在很多时候,文件的价值往往比手机和电脑本身还要高。而且网络硬盘可以用作个人的一个网络U盘,无论在家里,办公室里或旅馆里,只要能上网,可以通过网络硬盘调用自己的文件或记事本;网络硬盘是一块专属的存储空间,用户通过上网登录网站的方式,可方便上传、下载文件,而独特的外链功能更突破了传统存储的概念。只要能上网,就可以用网络硬盘登录到服务器上进行个人文件的上传、下载、删除及文件目录的新建、修改、删除、文件预览等操作,随时随地存储自已的个人文件。
2、可行性研究的前提
2.1要求
2.1.1 功能要求
用户能登陆注册,用户文件空间界面必须以文件目录的形式展示文件列表,目录结构清晰。能实现文件批量选择上传,操作必须要方便快捷简单,常用格式文件必须要能打开预览。为方便操作,文件夹能打包压缩下载。用户能对文件实现批量操作。能设置外链文件。
2.1.2 性能要求
为了满足储户的要求,系统必须要有高的运作速度,用户的操作事件,系统必须能快速及时作出响应,迅速处理各项数据、信息。所以要求很高的信息量速度和大的主存容量;由于要存贮大量文件和数据,也还要有足够大的磁盘容量;安全性也是系统最重要的性能需求之一,文件管理系统系统必须有可靠的安全措施,以保证储户的存储安全。
2.1.3完成期限
初步确定开发期为2个月,系统计划于2012年低正式完成2.2目标
网络硬盘是一种类似U盘的一种文件存储系统,所以,第一、系统必须要稳定、安全,保证上传的文件不丢失,能正确下载。第二、文件浏览界面必须要友好,能提供清晰的文件目录列表。第三、必须要有方便快捷的操作,保证良好的用户体验。
2.3可行性研究方法
采用归纳方法:通过对现在流行、大型的网络硬盘系统详细研究与比较来获取自己系统需求分析所需资料,在对这些系统的设计、制造和运行状况进行分析研究的基础上,根据所设计的系统的功能要求进行多次选择,然后对少数几个同类系统作出相应修正,最后得出一个理想的系统。
3、对现有系统的分析
当前大多数网盘都还没有实现对文件的预览功能,有部分实现了对图片的预览功能,但实现对文档、音乐、视频预览的确很少。给予用户的体验不足,达不到用户所期待的功能。基于这种原因,我所实现的系统能对图片、文档、音乐、视频的预览以及文件夹的压缩下载。
4、技术可行性分析
网络硬盘文件系统的实现技术有多种,可以采用传统的客户机/服务器型的B/S型架构,即文件内容放在远程的服务器上,用户通过在其他计算机上登陆服务器。进入网络硬盘系统。由于受条件所限制,数据库服务器端采用大型数据库系统,这有利于缩短大批量数据的吞吐时间,使整个系统管理规范化,数据的完整性、安全性得到保障.应用服务器端采用中间件计算模式(IBMWebSphereApplicationServer),分模块层次结构,多模块分立,允许系统的分布处理,以提高系统的工作效率。所使用的技术主要是S2SH(struts2、hibernate、spring)以及javascript、jquery、css、html,这些技术都已经开设过课程,我也已经掌握了。开发系统的计算机硬件已经非常普及,所以完全没有问题;现在的计算机各方面的技术都非常成熟,相对来说开发此系统的技术也要求比较简单,因此在技术方面是可行的。
5、经济可行性分析
可以通过推广发布广告、个人付费、流量收费来维持网盘的运营,并通过网盘服务带来大量用户到其他关联产业。经济上市是没什么问题的。
6、社会因素可行性分析
6.1法律因素
全部软件购买正版;机器设置通过正当途径购得;所有软件都用正版,技术资料都由提出方保管,数据信息均可保证合法来源。所以,在法律方面是可行的。
6.2用户使用可行性
开发的系统操作要非常简单,以便适合大人小孩老人各类人们都可以很方便操作使用。