第一篇:检查问题
竣工检查问题
薛庆祝:
1、各个雨棚上面加玻璃条,玻璃条高为两皮砖高。
大胡子:
1、卫生间隔断门锁需要调整。
2、矿棉板吊顶脏处换掉。
3、三层西侧大房间换掉生锈龙骨。
4、三层西北角大房间东北角雨水管处吊顶处理。
5、二层西北侧空调处吊顶高度不平。
6、包间内卫生间做隔断板。
7、二层东南角独立柱南侧换边龙骨。
8、一、二层大厅边角线不顺平。
9、二三层镜子两边加不锈钢条,与洗手台补齐。
冉博:
1、钢爬梯重新刷遍防锈漆。
2、一层卫生间暖气管整改。
防火门:
1、防火门碰损处补漆。
消防:
1、消防喷淋口需要调整。
2、卫生间喷淋末端刷漆。
3、二层大厅消防管刷白磁漆,红色环,顶部加扣碗。
4、部分消防箱内无灭火器。
土建:
1、二层东侧窗户上口角处勾缝。检查并处理其他窗口。
2、屋面透气管刷银粉。
3、屋面雨水口处粘贴雨水篦子。
4、卫生间穿楼板管根部加抹5公分高水泥台,压光抹平。
5、东侧挑檐与女儿墙交接处补瓷砖。
6、各个水管、消防管等卡子根部补白水泥。
7、防雷混凝土台抹平压光。
木门:
1、二层小包间门贴脸被划伤,修换。
2、一层副食库子母门活动
厨具:
1、屋面风管被踩坏,需要调整。
检查其他位置各个类似问题并整改。
第二篇:检查问题
检查问题
质量标准化检查问题:
1、工作面10米巷道顶部有两处超高,巷道成形差。
2、巷道左帮有一处超挖250mm。
3、巷道底板平垫不平整,后巷正在起底。
4、巷道两底角局部不齐,局部“赤脚穿裙”。
5、个别锚杆外露长。
6、巷道口转弯处重新加工水沟盖板,要求铺设完好。
7、皮带下浮煤、浮渣清理不干净。
8、工作面巷道两拱部偏大200mm。
9、西二联络巷巷道右拱部要求补打一根锚索。
10、巷道内有三根锚索外露段个套一个塑料瓶,要求套塑
料管。
安全问题:
1、交叉点处及皮带架杆136#处各安设一台顶板离层仪。
2、皮带机尾段巷道左帮及皮带架杆136#有10米巷道个别
锚杆失效,托板压裂,要求及时补打锚杆加固。
3、540-565米段巷道左帮鼓出300mm,巷道压力大,要求
加强矿压观测工作。
第三篇:检查问题汇总
检查问题汇总
8月9日对中煤29处塔然高勒煤矿项目部风井进行检查,问题如下:
1.班前会记录“一日一题”有空白。2.安全活动记录有的没有复核人员签字。
3.钢丝绳实验报告、绞车电气试验报告、联接件探伤报告没有。4.钢丝绳检查记录中有的检查和复查是同一人。5瓦斯报表签字不全。
6.特殊工种证件:耙斗机司机无证、放炮员有效证件1个、安检员证件4个(缺2个),经理无资格证、安全资格证,机电经理无安全资格证。
7.人员出入井记录表格中没有工作地点,重新设计表格。8.个别电缆属于非矿用电缆。9.卧泵电机没有接地。10.个别开关接地极不合格。11.瓦斯探头吊挂地点不对。12.井下工作必须带自救器。
13.认真做好绞车各项安全检查工作严禁无证人员操作。以上问题第1、2、4、5、7、9、10、11、12、13条要求立即整改,8月11日复查,3、6、8项本周内整改,8月15日复查。
2011年8月9日
第四篇:内审检查问题汇总
建设一分
综合部:发文,会议纪要台账没有明确的保存期限。人力资源部:环境因素、危险源未单独辨识。
技术部、质量部:1.编制特定分项施工组织设计(深基坑施工专项方案、模板定型化施工方案等),但台账记录不完全;2.与总部签订目标责任书,但未包含生产工期方面职责;3.形成重大环境、危险因素清单。但并未将公司与项目部的识别分开。
安全:
1、环境、危害因素识别各科室未分开识别;
2、法律法规下发无发文登记,无法律法规培训、学习记录;
3、安全类设备未进行监测;
4、法律法规有清单,但现存规范数量不够。
劳务:
1、无各项目劳务上访记录。
客服:
1、缺少客服回访报告;
2、公司、项目缺少维修台账。
合约部:
1、按照合同约定及集团有关文件执行,签订了关于本事项的目标责任书,但未见目标责任书;
2、进行过组织学习和宣贯,但是未见详细的记录;
3、评审形式通过网上统一评审,通过会议的形式组织评审,但未发现有书面的会签记录;
4、合同的签订内容齐全,但部分总包合同没有填写签订日期,以及合同相关单位法人签字但未盖法人章,合同交底内容,未统一存档。材料设备部:
1、执行《青岛建设集团材料设备部环境目标指标及管理方案》,通过对项目月检和材料采购流程控制;但没有月检记录;
2、程序文件未见到学习记录;
3、有关维护、保养内容、要求及相应的实施情况,每月月检下发隐患整改通知单,但未见整改通知单。
招采中心:
1、执行集团与分公司,签订的目标责任书;但未发现目标责任书;
2、执行集团的有关制度,但未发现书面记录;
3、相关程序文件参加过学习,但未发现记录;
4、“合格分供方名册” 未发现记录。
建设三分
质量、技术、市场:1.部门人员职责分工不明确;2.未编制外部文件控制清单;3.有关本部门的制度未编制清单目录;
质量:1.计量器具未编制台账,未建立计量器具履历卡;2.隐患整改通知单应重点关注重复出现的问题。安全:1.应急预案无评审和盖章,无应急演练记录;2.工程部日常日常检查、月度检查发现的隐患无回执和复查记录;3.工程部职责分工、制度内容不细致;4.有关安全的法律法规及上级主管部门的文件缺失清单,内容不足;5.工程部制度的打分表未能正确执行。
劳务:无合格(不合格)劳务队伍清单。
规划生产:总部的规划生产和工期管理的目标责任书没有落实到部门,项目目标责任书完备但是没有系统的编号,部门职责分配生产管理负责人信息表没有落实签字,部分两个项目的工期总控计划不是最新的,项目管理规划审批的正式版没有按项目及时归档,不完整,阶段性计划需要及时归档,反映出纠偏和抢工措施。
人力资源:关于培训的资料很完整,但是没有建立一个台账,公司季度和月度综合排名没有及时归档,按绩效考核,季度综合检查排名应该作为月度绩效考核的依据。
综合部:公司总部的发文没有收集整理并编号归档,属于外来文件的识别工作没有完善,部门的目标责任书没有签订,法律法规的程序类文件没有归档,需要及时给公司要。
客服:公司没有对项目部质量安全月度回访的打分进行归档和分析。
预算:公司人员配备不齐全,一人兼多职。原因为了节约成本,减少人员。合约:合约流程不太规范,招标采购与集团要求有差异,不符合E0.4.3.2法律法规和其他要求。
材料:
1、职责和权限方面:检查了人员配备及岗位职责方面的情况,总体比较到位,缺少岗位责任制度交底,建议:建立纸质版的书面交底;
2、法律法规及其他要求:建立了相匹配的法律法规台账,编制相关的材料管理文件并组织进行宣贯,但获取相关文件及文件更新方面滞后,建议:经常收集或通过网络下载政策性的文件和规定,比如:市建委颁发的钢管管理规定、围挡管理规定等等,以此规范我们的工作行为;
3、基础设施(建筑机具)方面:通过检查各项制度规定比较完善,建立了设备台账及租赁台账,但是缺少设备检测、维修、保养记录,建议:补充完善,建立台账和记录;
4、采购信息方面:重点检查了材料总计划、材料验收、出库等方面的情况,在编制计划时仅有物资、设备方面的,缺少:临时设施、小型施工设备计划,建议应把以上内容补充完善,纳入总控。
总部部门
企业发展部:没有部门的环境危险因素清单,没有废弃物分类管理
人力资源部:说是归档整理了,但是相关的培训记录和图片都有,系统台账没有看到。
综合部:各部门和综合管理部发文的执行记录没有台账登记。
市场一、二部:1.未编制法律法规清单目录;
市场三部:
1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习,执行《危险因素台账》内容,无执行记录;
2、Q7.2.3(7.2)顾客沟通无记录。
市场四部:
1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习,执行《危险因素台账》内容,无执行记录;
2、Q7.2.3(7.2)顾客沟通无记录。
市场五部:
1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习,执行《危险因素台账》内容,无执行记录;
2、顾客沟通无记录
质量部:检测仪器未标定,未制作测量仪器台账。
安全一部:1.部分项目下达项目部的隐患整改通知单次数不足;2.对国家法律法规有关安全的未编制清单。
客服中心:未获取识别最新版本的法规,无相关部门法律法规。
劳务部:
1、新文件、通知已下载,但缺少清单;
2、未识别出重要环境因素;
3、农民工上访有相关制度,但未进行登记。
技术部:技术培训记录表格、技术交底记录表格、技术检测记录填写不规范。材料设备部:
1、对部门产生的废弃物没有实现分类管理,回收利用率低。
项目部 国际信息创新园
胡冠龙:
1、没有新闻危机管理办法;
2、新闻的收集与整理不完善;
3、信息员不明确。
金雨秋:1.无计量器具台账;2.无文件销毁记录。
吕常青:
1、环境、危害因素、重要环境因素未识别,无控制措施;
2、缺少法律法规的培训记录;
3、设备未进行监测;
4、法律法规有清单,但现存规范数量不够;
5、环境、职业健康类的控制措施不全;
6、缺少污水检测报告、噪音检测报告。
赵晓红:无。
周磊:劳务管理:
1、是否进行分发受控制相关部门并组织学习?
2、参加过学习;但未发现学习记录; 客服管理:1.与本部门有关的环境、职业健康安全运行控制活动有哪些?如何对其实施控制?执行什么文件?并形成了哪些记录?此项没有;2.是否编制了相应的程序文件?否;3.是否进行分发受控制相关部门并组织学习?未见学习记录;4.是否与顾客进行了有效沟通,及时答复、处理顾客反馈意见? 未见反馈意见。
材料设备管理:
1、是否进行分发受控制相关部门并组织学习?
2、参加过学习;但未发现学习记录。
蓝泰海乐府
胡冠龙:
1、新闻收集与整理没有相应的台账;
2、新闻危机管理办法缺乏有效的落实与培训。
金雨秋:1.无计量器具台账;2.无文件销毁记录。
吕常青:
1、环境、危害因素、重要环境因素未识别,无控制措施;
2、缺少法律法规的培训记录;
3、设备未进行监测;
4、法律法规有清单,但现存规范数量不够;
5、环境、职业健康类的控制措施不全;
6、缺少污水检测报告、噪音检测报告。
赵晓红:劳务合同:现场无安装劳务合同,建议现场留存备检。
周磊:劳务管理:
1、未及时更新相关的法律法规;
2、不符合EO4.3.2法律法规和其他要求
客服管理:
1、未编制相应的程序文件,不符合EO4.3.2法律法规和其他要求 材料设备管理:
1、对设备设施(含租赁)的供方进行了评价、选择,但未见书面记录;
2、不符合Q6.3(8.1)基础设施(施工机具)条款要求。
保利里院里
胡冠龙:
1、新闻危机管理办法有相应培训记录,但缺乏交底与落实;
2、信息员不明确;
3、法律法规及其他要求未及时存档学习,执行无执行记录
金雨秋:1.无计量器具校准计划;2.无培训记录。
吕常青:
1、缺少法律法规的培训记录;
2、设备未进行监测;
3、法律法规有清单,但现存规范数量不够;
4、环境、职业健康类的控制措施不全;
5、缺少污水检测报告、噪音检测报告填写不规范。
赵晓红:
1、总分包施工图预算:现场无纸版预算书,建议打印出纸版预算书留存现场;
2、商务规划、月度成本分析:现场无签字的纸版,已上报给分公司。建议现场留存复印件备检;
3、材料总计划:未做材料总计划,建议补办,应签字齐全,备查。
周磊: 劳务管理:
1、未及时更新相关的法律法规;
2、不符合EO4.3.2法律法规和其他要求。
客服管理:
1、通过集团OA发布的法律法规及其他要求未及时存档及组织相关知识讲座和培训学习,执行执行相关法律法规内容,无执行记录;
材料设备管理:
1、通过参加集团消防知识讲座和培训学习,执行《危险因素台账》内容,无执行记录;
2、Q7.2.3(7.2)顾客沟通无记录。
龙山上苑项目部
姬升:1.项目部存放的培训制度未更新,应为今年新修订的培训制度;2.项目部的人员分工未将所有人员罗列;3.计量器具台账记录不全,且为建立计量器具履历卡;4.技术交底仅交底到班组长,未交底至工人;5.分公司下达的隐患整改通知单,项目部回执无具体措施。
刘刚:1.无有关安全方面的法律法规清单;2.安全考核时间不真实;3.没有噪音检测记录;4.未列明项目危险品清单;5.施工组织设计无集团公章,未进行部门会签;6.劳保用品台账和发放记录未建立。
吕智睿:分包考核记录没有建立,工期管理资料没有按要求系统归档,总控计划需要尽快完成甲方的审批。
郑艳品:项目合同未建立台账,未做商务规划书。无材料总计划。邹世新:制度管理方面缺少交底。
广告产业园项目部
姬升:1.项目部无对工人技术交底,仅有对项目部管理人员的技术交底;2.未编制外部文件控制清单;3.计量器具到期未进行标定;4.合同交底人员不齐全,应为全体项目部成员。
刘刚:1.无有关安全方面的法律法规清单;2.没有噪音检测记录;3.未列明项目危险品清单;劳保用品台账和发放记录未建立。
吕智睿:没有编制竣工实施计划,对甲方直包分包的工期节点没有约定,没有落实管控,周计划等阶段性计划不完整,没有落实纠偏。
郑艳品:项目上合同无台帐明细,未做完整的经过审批的商务规划书。现场无材料总计划。预算员的职责不明确。
邹世新:制度管理方面缺少交底。
第五篇:飞行检查主要问题汇总
飞行检查主要问题汇总 1.私设中药饮片仓库,存储条件不符GSP要求,库内计算机库存管理系统与公司计算机库存管理系统不一致。
2.计算机系统显示冷藏库中有大量低温保存药品,现场检查冷藏库为空库,经查,该宗药品存放于企业阴凉库中,企业对上述事实存在隐瞒行为。3.质量负责人未能在职在岗履行职责。
4.企业自行设定温湿度探头温湿度上限,数值显示与实际温度不符,部分温湿度探测终端超温时不报警。
5.新版GSP认证时提出的多条缺陷问题在此次检查中仍然存在;非药品库中存放有大量药品,且库房破损,有漏水情况;未入采购系统且未经验收的货物进入整货区,且无有效标识;阴凉库中“五区”划分不明确,未严格按照划分区域存放货物,零货、整货混放、混垛、药品存放地面现象严重。
3.GSP管理混乱:新任命的质管部长未进行岗前培训和健康查体;待验区有大量药品未及时验收,温度未进行有效控制,有些药品无随货同行单;药品未严格按照既定区划放置,也未按照五距进行管理;阴凉库发货区预冷用的冷柜内存放有多种冷藏药品。
4.温湿度监测体系存在缺陷:温湿度自动监测系统历史数据的温湿度涉嫌与实际不符,且其中的数据可以手工修改,冷库的历史数据有超温现象;飞检当天全部阴凉库温度超标;未见保温箱的温度记录仪;温湿度自动监测系统未进行介质备份;冷库、冷藏车、保温箱和温湿度自动监测系统均未按制度规定进行定期验证,相关设备也未按制度规定进行定期校准。
2.赠品库内存有作为赠送药品的血塞通、卡托普利等多种处方药和甲类非处方药,且无来源证明。
1.擅自设置不符合GSP要求的库房储存药品(现场整改到位,并在检查结束的第三天向省局提请增设新仓库的申请)。
2.温湿度监控系统断电后未见声光报警、未定期验证、断电后未见不间断电源供电;温湿度监控系统测点终端安装位置不符合规定;
3.未对冷库、保温箱进行定期验证以及极高温、极低温验证,温湿度监控系统未见冷藏车的温度数据,未对冷藏车、保温箱进行定期检查及维修,未建立记录; 4.常温库内药品与非药品混放,药品库存放中药饮片,阴凉库温度超标后未采取调控措施等。
1.企业库房与经营规模不相适应:仓库大量药品无垛距无墙距,混批号混品种存放,药品与非药品混放,中药材与中药饮片库、部分发货、待验等区域堆放大量药品;
2.部分药品GSP业务系统无库存记录或不一致或手续不全;3.自动温湿度监测系统未按规定进行记录和备份,温湿度监测记录数据不完整;现场当天,仓库温度超标,自动温湿度监测系统未实现短信报警。
4.现场检查时质量负责人、主管中药师等均不在岗;2015年未按制度要求进行极冷天气验证;电子记录数据未按日进行介质备份等。