第一篇:临西县河西镇计划生育技术服务站校验工作报告
临西县河西镇计划生育
技术服务站校验工作报告
市人口计生委科技科:
根据市人口计生委有关通知精神,现将我镇计划生育技术服务机构校验工作情况报告如下:
一、镇技术站基本情况
我镇技术服务站为复式二层楼,占地7.4亩,建筑面积1620平方米,按照国家优质乡镇中心站标准建设,自2008年8月开始投入使用。我站现开设科室有:女性科、男性科、妇检室、青春期教育室、视听室、早教室、乳透治疗室、B超室、药具室、化验室、消毒室等。现有主要设备:B超机、乳透诊断仪、乳治治疗仪、万能手术床两台、波姆光治疗仪、烘干器、四术手术器械、血液分析仪、尿液分析仪、双目显微镜、妇科检查床、高压灭菌设备、洗衣机、紫外线灯、电冰箱等。现有技术人员4人,医师1人,医士3人,有执业医师1人。
二、具备的服务能力和开展的服务项目
我镇计划生育服务站基础设施完善,医疗设备齐全,技术人员配备充足,符合《计划生育技术服务管理条例》和《计划生育技术服务机构执业管理办法》,完全具备服务能力,能够承担《计划生育技术服务机构执业许可证》批准的服务项目。主要项目有计划生育技术指导、咨询、儿童早期教育、避孕药具服务、避孕和节育的医学检查、B超检查、乳腺检查与治疗、血常规检查、尿常规检查、放取环、计划生育手术并发症和不良反应诊治等生殖保健服务项目。
三、三年来工作开展情况
三年来我站圆满完成全镇生殖健康服务工作,为全县计划生育工作树立了良好的计生文明窗口形象,共计完成生殖健康服务16000余人次,上取环360余人次,咨询指导1800余人次,发放优生优育、艾滋病预防等知识宣传页12000余人次,开展优生优育教育讲课80余堂,开展心连心课堂60余堂,查病治病13000余人次。三年来严格按照执业许可范围执业,无违反《条例》执业问题,更没有聘用不具备资格的技术人员在我站从事医疗和计划生育临床工作,自2000年以来我站从未出现过医疗事故,更无假手术、开假证明的情节。
特此报告
临西县河西镇计划生育技术服务站2011年5月28日
第二篇:xxx乡计划生育技术服务站校验工作汇报
XXX乡计划生育技术服务站
校验工作汇报
自XXX乡计划生育技术服务站成立以来,本着“以人为本”的理念,认真贯彻落实《计划生育技术服务管理条例》,求真务实,开拓创新,实行规范化管理,系列化服务。多年来,在上级党委、政府的正确领导和县计生局的大力支持下,乡计生服务站全面加强人员设备配置、基础设施建设和规范化管理,坚持把优质服务理念贯穿于计划生育技术服务的全过程,不断创新工作机制,全面开展以技术服务为重点的计划生育优质服务,取得了良好的效果。下面就计划生育服务站开展情况汇报如下:
一、基本情况
1、XXX乡位于XX县城西南45公里处,下辖14个行政村(XXX、XXX、XXX、XXX),126个自然村,辖区总面积137.4平方公里,总人口1万余人。育龄妇女总数为2566人,其中已婚育龄妇女1618人。可以开展季服务、民心工程、宣传计生政策、免费发放药具等计划生育技术服务。
2、近年来,XXX乡计划生育技术服务站的基础设施不断完善,乡政府拿出专项资金对服务站的工作场所进行了全面的维修。目前,服务站拥有房屋17间,总面积达255平米,属于基本型的技术服务站。拥有B超机、妇产床等医疗设备,可以进行长效节育术、人工流产术等计划生育手术。
3、XXX乡计划生育技术服务站共拥有技术人员2名。XXX,女,XXX,男。
二、成立三年来,XXX乡计划生育服务站做了大量细致的工作,为广大育龄妇女进行了技术服务。首先规范管理。计划生育服务站在乡党委、政府的高度重视下,制定完善各种规章制度,落实责任,加强管理。将避孕节育、药具发放、生殖保健等技术服务落实到村、组,对全乡的育龄妇女的生育、避孕、节育等信息及时录WIS系统,各项计划生育技术服务项目在全乡得到了有力实施;其次以精益求精的职业道德,真心实意的服务广大育龄妇女。把育龄人群的利益放在首位,保护她们的身心健康,防止避孕失败,为育龄妇女提供安全简便、经济可靠的避孕节育技术。严格按照操作规程办事,认真做好完整的病历记录,辅助检查完善,工作中以科学的态度文明服务,认真做好各项服务工作,不盲目操作,对术后进行随访服务。
总之,XXX乡计划生育技术服务站取得了一定的成绩,但也还存在一些困难和问题,我们将进一步完善设施、提高服务,切实把计划生育技术服务工作抓紧、抓好、抓落实,使XXX乡的计生服务工作迈上新的台阶!
第三篇:计划生育技术服务机构校验期内工作报告
计划生育技术服务机构校验期内工作报告码头镇计生服务站坐落在码头镇人民政府院内,自1995年12月创立以来随着国家对计划生育的重视,在镇党委政府的大力支持下,技术站通过改造及技术设备引进和更新,于2006年重建,技术服务人员素质不断提高,使站内外环境更加优美舒适,服务质量更上一层楼.一、站所概况:技术站占地面积600平方米.共设有八个科室,分别为:宣教候诊室、B超室、康复室、消毒室、妇科检查室、女性科门诊室、手术室、化验室。主要设备有:音像设备(电视DVD);诊疗设备(乳超、听诊器、血压计、B超等);手术及消毒无菌设备(妇科手术床、紫外线灯、高压消毒锅、歪头灯、手术包等);检验设备(生物显微镜、);治疗设备(妇科臭氧治疗仪及常用急救药品);避孕药具柜等。服务站现有技术人员2名。其中一名取得职业助理医师资格。
二、自2008年校验变更“执业许可”以来的工作情况平里镇计生服务所,自2008年校验“执业许可”以来外强服务内修素质,把取得育龄群众满意,提高自身服务水平为自己的工作宗旨。近三年来在完成工作指标上有很大的成效,情况如下:
1、完善各项工作制度。设有岗位责任制,承诺服务制度,消毒制度,抢救转诊制度,节育手术知情选择同意制度,药具工作制度等一系列制度。
2、服务站开展各项业务工作。包括经常性工作(上、取环,孕期产后术后三大重点人群随访服务,优生优育等);两 1
年一次生殖健康检查普查和每年两次的环检工作。在开展以上工作的同时进行避孕节育知识宣传、术前咨询服务。及时向青春期、婚前期、新婚期妇女提供避孕知识及性知识,向孕产期妇女提供孕早中晚期优生优育知识及检查服务,向产后妇女指导母乳喂养及避孕节育知识,这一点得到了广大育龄妇女的好评。我们把发放计划生育宣传品和“三大”重点人群随访服务工作作为联系育龄群众培养感情的两大渠道。
3、强化业务培训,提高服务水平。本站人员在做好内外工作的同时,不忘自身的业务培训。每年组织技术人员到县站学习,参加市县举办的各种培训班,接受再教育。除专题培训外,自己还利用其他业余时间学习,以便提高业务素质及操作水平。在加强自身培训的同时不忘对村级计生专干的培训,每月计生例会对村专干进行专题培训,指导村级做好避孕药具发放工作,做到帐目清晰、帐物相符。
4、由于技术人员业务精、工作扎实、站内各项规章制度严谨,三年来,没有出现过一例做假手术、开假证明及重大计划生育避孕、手术事故的发生。
三、三年来本所虽取得了一定的工作成绩,但仍存在不足,我们将在今后的工作中不断改进,发良优点,使码头镇计生服务站达到更高标准。
码头镇计划生育技术服务站
第四篇:光山县计划生育服务站工作报告
光山县计划生育服务站
工作报告
自2009年以来,我站在县人口计生委的正确领导下,在上级主管部门的全力指导下,始终坚持“面向基层,深入农村,方便群众,优质服务”的宗旨,积极围绕生育、节育、不育,开展技术服务,切实强化自身建设,不断拓宽服务领域,通过抓硬件,抓制度,抓素质,抓形象四抓活动的开展,逐步向“一流的设施,一流的管理,一流的技术,一流的服务”方向迈进,全方位多角度的为全县育龄群众提供优质的计划生育技术服务,得到了全县广大人民群众的一致好评,自2009年以来我站主要开展了以下几方面的工作:
一·抓硬件建设,在一流的设施上下真功
优质的服务必须要有一流的阵地和先进的设施。2009年针对我县旧县站建设设施滞后,已不适应服务需求的现状,县委、县政府在财力十分紧张的情况下投资1100万元,建成了一座高标准、高起点的新计生服务站。同时,新计生服务站严格按照省、市标准,设置了妇产科、男性科、女性科、检验科、放射科、注射室、药房、手术室、咨询室、不孕症诊断室、心脑电图室、B超室、康检室、宣传室、医政室等科室。配备了:大型彩超、血液分析仪、尿分析仪、生化分析仪、大型X光机、心脑电图机、微波治疗仪、乳腺扫描仪、胎儿监护仪、早期癌症荧光诊断仪等先进的技术设备。在2012年初,县经济十分困难的情况下,县财政出资200余万元对我站化验室进行改造,购进先进设备,免费在全县开展出生缺陷干预工作,并同时开展了计划生育“四项”手术、围产期保健、新法接生、计划生育新技术的推广和应用,妇科的诊治、男女不孕不育诊治,咨询服务及基层专业人员培训等业务,同时临床开展了各种普外手术(阑尾手术、胆囊手术、胃大部分切除手术、甲状腺手术),妇产科手术(难产接生、新式医学美容剖腹产、妇科肿瘤摘除等)。目前,我站已建成为全县计划生育技术服务、生殖保健和避孕节育的综合性“龙头”服务机构。
二·强化人员素质,加强内部管理
1、狠抓人员业务学习:
我站作为计划生育技术服务部门,技术的好坏直接关系到服务质量,群众的满意度和我站的声誉。为此,我们坚持抓平时自学和送出去进修相结合这一方针,努力提高全站整体技术水平。2011年我站选派B超室两名工作人员到县中医院学习先进彩色超声诊断和心电工作站的使用,通过学习使我站的技术力量有了很大的提高。
2、建立健全各项管理制度
我站先后建立完善了《站内部管理制度》、《胎儿性别比综合治理管理制度》、《接待制度》、《用车管理规定》、《考勤制度》、《财务管理制度》、《关于提高医疗
质量、避免医疗纠纷若干规定》、《“四项”手术管理规定》、《站工作人员规范化
操作责任书》等一系列管理制度。
三·取得的工作成绩
1、社会效益
2011年我站严格控制婴儿性别鉴定,努力提高出生缺陷的筛查能力。免费开
展 婚前医学检查、产期保健、产前诊断、遗传疾病咨询和出生缺陷筛查工作。
我站共接受8100余名夫妇的婚前、孕前优生培训和指导,接受孕前优生体检人
数8400人,开展婚前、孕前优生培训36期,孕产优生筛查阳性10例,共做节
育手术10000余例,开展妇产病普查24000余例,开展下乡义诊3次,发放避孕
药具3万余人次。
2、取得的荣誉2011年我站在“甲级县站”的基础上,又被市计生委评为“优质服务县站”,被县委、县政 府授予“文明单位”、“优秀基层党支部”,站长向正全同志被授予
“优秀共产党员”。
光山县计划生育服务站
2012年4月5日
第五篇:2016年丰南区计划生育技术服务站
2016年丰南区计划生育技术服务站
部门决算公开
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分
丰南区计划生育技术服务站部门职责、机构设置概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分
丰南区计划生育技术服务站2016决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明
七、计生服务站预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
唐山市丰南区计划生育技术服务站 2016部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨 询、随访服务、生殖健康等任务;协助乡镇做好流动人口计划生育相关服务工作,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;协助采集相关信息;对村级计划生育服务员提供业务培训指导。
二、机构设置
唐山市丰南区计划生育服务站为财政性资金定额补助经费的事业部门(人员支出按80%拨付)。内设女性科门诊、化验室、P2实验室、优生档案室、心电B超室、光谱治疗室、生殖助孕门诊、男性科、X光室、财务科等。
人员情况:财政差额补助单位及自收自支单位人员共 43 人,在编人员 28人,人事代理及聘用制 3人,劳务派遣 12 人。
第二部分:丰南区计划生育技术服务站2016部门决算报表
见附表
第三部分:部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总表情况说明
2016决算收入总计6842325.26元,决算支出总计6842325.26元。与2015年相比,决算收支总计分别增加831160.99元,增长13.83%;823478.88元,增长13.68%。年初结转和结余0 元;年末结转和结余0 元。
二、2016收入决算情况说明 本年收入合计6842325.26元,其中:财政拨款收入4013149.81元;上级补助收入606460元;事业收入2101036.08元;其他收入121679.37元。具体情况如下:(一)财政拨款收入4013149.81元。是当年财政安排的资金。较2015年决算减少168457.96元,减少4.03%,主要原因是在编人员2016退休。
(二)事业收入2101036.08元,是服务站的医疗收入、药品收入,比2015年增加272154.74元,增长14.88%,为2016增设功能科室,拓展医疗服务项目等因素形成。
(三)其他收入121679.37元,主要资产处置、当年拨款等。较2015年决算增加121004.21元,增长17922.3%。
三、2016支出决算情况说明
本年支出合计6842325.26元,比2015增加823478.88元,增长13.68%。其中:基本支出5804325.26元,占支出合计的85%;项目支出1038000元,占支出合计的15%。
四、2016财政拨款收入支出决算总表情况说明 部门2016财政拨款收入决算总计4013149.81元,财政拨款支出决算总计4013149.81元。与2015年相比,收支总计分别减少168457.96元,减少4.03%;168457.96元,减少4.03%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
部门2016财政拨款支出年初预算为3100000元,本年支出决算为4013149.81元,占年初预算的129%。主要原因是上级专项拨款不纳入年初预算。
(二)财政拨款支出决算结构
部门2016财政拨款支出4013149.81元,按功能分类主要用于医疗服务项目。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门2016一般公共预算财政拨款基本支出2975149.81元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2902983.41元,较2015年决算数增加136061.82元,增长4.92%,主要原因为人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出0元,较2015年决算数减少0元。
3、对个人和家庭的补助支出72166.4元,较2015年决算数减少69819.78元,减少49.17%,主要原因2016财政支出结构调整.六、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计30383.81元。支出为公务用车运行维护费和公务接待费,较预算增加30383.81元,增加100%,比2015年决算减少2165.23元,减少6.65%。具体情况为:
(一)全年发生因公出国(境)费0元(2016本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与2015年决算数据持平,无变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费28038.81元(2016未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量2辆),较预算增加28038.81元,增加100%,比2015年决算减少740.23元,减少2.57%。减少原因为控制支出。
(三)全年发生公务接待费2345元(2016国内公务接待6批次,合计接待26人次),较预算增加2345元,增加100%,比2015年决算减少1425元,减少37.8%。
七、2016预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照预算绩效管理要求,卫计部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目1项,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评 孕前优生项目服务情况 孕前优生项目情况
2016年共服务人员5500人,支出金额总计528000元
(一)孕前优生项目的服务对象:我区符合生育政策、计划怀孕的育龄夫妇,包括流动人口计划怀孕夫妇。
(二)孕前优生项目包括:
1、优生健康教育。通过多种方式,向计划怀孕夫妇传播优生科学知识,增强出生缺陷预防意识,树立“健康饮食,健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。积极引导夫妇接受知识、转变态度、改变行为,做好孕前准备。
2、病史询问。询问夫妇基本信息和病史,了解准备怀孕夫妇和双方家庭成员的健康状况,识别影响怀孕生育的风险因素。
3、体格检查。按常规操作完成男女双方体格检查。包括:一般检查,如身高、体重、血压、心率等测量;内科、外科检查,重点完成甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊,四肢脊柱检查等操作;男、女生殖系统专科检查。
4、临床实验室检查。实验室检查:共9项。包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查(含白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测)血型(含ABO、RH),血糖、肝功能、乙型肝炎血清学五项检测,肾功能、甲状腺功能(促甲状腺激素)等检查。病毒筛查等:共4项。包括风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体、梅毒螺旋体等感染检查。
5、影像学检查。影像学检查1项:妇科超声常规检查。
6、风险评估。综合分析计划怀孕夫妇问诊信息、体格检查、临床实验室检查、影像学检查结果,评估和识别计划怀孕夫妇存在的可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的生物、心理、环境和行为等方面的风险因素、区分一般人群和高风险人群,提出评估建议。
7、咨询指导。根据风险评估结果,遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则,对计划怀孕夫妇提供有针对性的孕前优生咨询和健康指导。
8、早孕及妊娠结局随访。及时了解所有接受免费孕前优生健康检查妇女的怀孕信息,在怀孕12周内进行早孕随访,指导接受相关服务。对所有接受免费孕前优生健康检查并妊娠的妇女,于分娩后6周内或其他妊娠结局后2周内,进行妊娠结局随访,了解记录妊娠结局。妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。指导夫妇落实避孕措施,告知产后保健和新生儿保健注意事项。
八、2016其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明
2016机关运行经费支出0元,比2015年增加0元,增长0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。2016公务支出0元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况 2016政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,固定资产共2478426元,车辆价值123540元,其他办家具及设备等固定资产2354886元。本部门共有车辆2辆。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。