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管理评审工作报告1

管理评审工作报告1



第一篇:管理评审工作报告1

管理评审工作报告

2012年1月1日至今,公司在改版后的质量体系运行下,进一步明确了公司的质量方针与目标。此次改版工作遵循了适用是前提、完善是基础、标准是依据的原则,改版进行较为彻底。使我们在工作中明确了职责,明确了目标,工作中有章可循,有法可依。大家的责任心提高了,服务质量意识加强了,管理工作更趋规范了,现就工程管理部作为公司职能部门在整个管理体系的运行和执行情况作如下报告:

一、质量目标与KPI指标考核具体实施1、2012年上半年设备安全事故发生率为零。

工程管理部一贯将设施设备的安全管理工作放在首位,对设备之安全事故零容忍。每月工程管理都会组织部各专业技术人员对各物业服务中心的设备、设施进行系统性彻查,对检查中发现的问题及时提出整改要求,下单整改,并跟踪落实整改质量。坚持倡导设备维修以预防维修为主,事后维修为辅的指导思想,及时处理设备故障及隐患,基本上把设备故障隐患消灭在“褓襁”之中,确保设备的安全运行。至今未发生因管理疏漏或人为责任导致的设备设施安全事故。2、2012年上半年设备设施完好率为99%。

在切实落实公司年度责任目标下,工程管理部加大对设备设施的维保管理工作,严格按照年度维保计划分解到月度落实和实施。并通过月度工程例会和月度安全检查平台,和各服务中心工程技术人员进行零距离的沟通交流,确保第一时间掌握设备设施的运行状况,及时协助、指导解决设备技术困难,为项目排忧解难,真正做到作为公司

职能部门服务与项目的自责。尤以对国家规范要求中的年检设备,工程管理部均不折不扣组织执行(包括电梯年检、高压继电保护年检、生活水质检测等等)。在各项目工程技术人员的积极努力,大力协作下,按照公司核查标准,2012上半年度各物业服务中心设备完好率基本达到99%。

3、节能降耗管理工作显著。

年初,在公司领导的高度重视下,为贯彻实施公司战略方针,达到降耗增效的目的,工程管理部收集大量数据,科学计算并结合实际制定出各项目各季节的能耗KPI指标。通过对能耗的管理与绩效的挂钩,截止到6月底统计,今年上半年度与去年同期相比,公司整体电能耗同比率平均下降5.3%,水能耗同比率平均下降23.8%。其中樱花同比下降24%、城花同比下降13%、新南门同比下降11%、新广同比下降6%、(东湖同比上升8%,琴台同比上升14%),新项目去年没有同比数据。创建节能降耗,低碳环保是需要我们每一个人的共同参入,这种意识上的提高,其意义远大于降耗的经济效益。

4、弱电系统故障维修率100%。

为优化整合弱电专业维修技术力量,工程管理部于今年3月成立弱电维修部,集中较专业的弱电技术工程师处理弱电系统的各类故障、中大修的维护及弱电设备重大的技术改造工作,弥补各项目弱电专业薄弱现状,充分发挥专业人做专业事之优势,对此,工程管理部在公司领导的支持下,在各服务中心的大力协助下,建立了一套较为可行的弱电系统故障报修流程,并明确了项目与弱电维修部之责任区分。经过3个月的试运行,弱电维修部与各项目的协调、配合默契顺畅,弱电系统的故障维修得到了保障。结止到6月底,弱电维修组共接到弱电报修单171宗,完成维修171宗,维修率达到100%,弱电

维修部也制定了有针对性的系统维保方案,并正在逐步落实,致使报修单成数量呈逐月递减趋势,相信这样的模式更能提高弱电系统维修工作的及时性、有效性,确保维修质量和技术的提升。

6、培训及技术资料的管理

只有不断学习,才能不断提高。工程管理部每月都将组织培训,加强对改版后的体系文件学习、认识和提高,使之操作流程与实际工作有机结合,使我们的工作真正做到程序化,制度化,流程化。今年上半年,工程管理部集中力量,在各项目鼎力相助下,建立了一套较为完整的公司级设备档案资料,包括各项目的配电、给排水、安防监控、消防设备系统图,设备台帐,维修保养记录,各类系统软件备份光盘,外包服务档案等,使之能有效掌控各项目设备的管理和备查。

5、公司级客户诉求处理100%。公司于今年新成立的客户关系部,是基于提升对客户服务的质量要求,搭建公司与客户需求的沟通平台。对此,客户关系部建立了质保维修业户资料及业户投诉、求诉跟踪回访档案,及时处理业户的房屋质量维修和善后安抚工作,突出服务、不推托。对客户的投诉,及时进行分析总结和处理,做到事事有着落、件件有回音,尽可能做到弱化或化解业户与物业公司之间的矛盾。仅2012上半年共维修渗漏水5户,室内粉刷恢复8户,门窗质量问题48户,赔付安抚2户,受理公司级的有效诉求8宗,其中城花2宗、琴台2宗、新国2宗、新广1宗、世纪坊1宗。处理关闭情况100%,回访率100%,满意度100%。尤为对质保期结束项目,客户关系部极力配合项目服务中心做好动用维修基金的引导,沟通解释工作,确保质保期满后的服务保障。

6、工作计划完成率100%、2012年上半年共有47项工作计划,其中有1项因公司要求进行

了变更调整,其他46项全部完成。工作计划完成率100%。

二、持续改进的方向

1、根据各部门、各岗位的实际情况,制定更具有针对性的培训方案,加强体系文件的培训及学习,使优化后的新体系运作得到有效的贯彻、落实,结合体系标准,强化执行力,不断提高员工的质量意识。

2、建全客服关系部管理机制,加强维修队伍的建设,切实做好各类公司级诉求的受理、回访监管工作。

3、科学、客观的做好工程能耗KPI指标的考核工作,通过问责制实现物业服务中心与工程管理部的能耗控制管理的统一。

4、全面规范建立好设备、设施的资料档案,完善设备的操作程序和管理制度。

综上所述,工程管理部和客户关系部将本着高度的责任感、务实地工作态度,一如既往地做好技术支持和售后维修服务工作,更进一步凸显职能部门的服务职责,加强工作的计划性和落实力度,使工程服务管理上一个新的台阶。

第二篇:技术部工作报告(管理评审)-2010

2010年技术部管理评审报告

根据质量、环境、职业健康安全一体化管理体系中对技术部职责和权限及管理目标分解的要求,2010年技术部在提高产品质量、新品种规格阳极开发、技改项目立项实施方面开展了大量工作。2010年,技术部职责中新增了对原料、过程产品和最终产品的理化检验以及污水的检验工作。同时,按照体系要求如期进行了法律法规的适宜性评价和符合性评价。现将本部门的工作总结如下:

1.新品种阳极开发情况

2010年除生产常规品种阳极1535、1460、914、1500外,新增阳极品种共6种,包括1580、1550、1550×580、1600、1445、1650、1625等。为满足客户要求,在每种阳极试产之前,技术部都要根据原料计划、生产能力、阳极自身特点,进行详细的质量策划,并根据策划情况制定作业指导书。

对于特殊要求新品种阳极,在生产初期要进行小批量试产,根据生坯和阳极的外观合格率和理化指标,及时对工艺参数进行调整。待产品质量稳定,能符合客户要求后再批量生产。

试产和批量生产期间,技术部对批次成品均进行了分析。针对不同品种阳极存在的特殊问题开展专项技术攻关。

2.技改项目的运行情况

2010年,在以技术部牵头,各个部门努力工作和支持下,共完成7项技改项目,为提高公司的产品质量和增加效益做出了贡献。

成型2号冷却辊道的改造,为全年生坯合格率和产量提高创造了有利条件。一厂1号成型机生坯下水方式的改造,大大降低了生坯底裂现象的出现,这也是2010年生坯合格率提高的原因之一。一厂成型冷却水循环利用改造项目,解决了设备冷却水直排的问题,一天节约水不少于300吨,达到了资源综合利用和保障生产的目的。一厂成型沥青库烟气治理项目,提高了处理沥青烟气的效果,且节约电费4~5万元/年。焙烧车间一期焙烧炉的节能减排技改项目,使天然气消耗降低了20m3/t-阳极左右。一厂煅前石油焦精准配料系统项目,通过提高石油焦配料量的准确性,达到稳定和提高阳极质量的目的。一期煅烧车间原料库封闭改造,对美化环境和稳定煅烧工艺起到了很好的作用。

2010年8月,中国有色金属工业协会在北京主持召开了索通发展有限公司铝用炭素工程技术研究中心完成的《多品种优质预焙阳极生产工艺技术》等项目科技成果鉴定会。其中《煅前石油焦掺配精准配料技术的研究及开发》获2010中国有色金属工业科学技术二等奖,《炭素成型车间沥青烟气综合吸附技术开发》、《多品种优质预焙阳极生产工艺技术》获2010中国有色金属工业科学技术三等奖。

3.产品符合性情况

通过对原料、过程产品的检验和控制,2010年公司产品质量有了稳步提高。2010年,检测中心对每日进厂的原料按批次进行检测。全年抽检石油焦1166车次,一次检测合格率为94.5%。全年石油焦不合格的主要原因是硫含量超标,年初部分齐鲁石化的石油焦硫含量严重超标,十一月、十二月进厂的燕山焦和石家庄焦硫含量超标。技术部根据产品要求,不合格石油焦经掺配后投入使用后,硫份基本控制在产品质量要求之内。

检测中心全年抽检沥青550车次,一次检验合格率为52.5%,其中黄骅合格率为60.5%,晨光合格率为36.4%,固德合格率为60.7%,东旭合格率为69.1%,考伯斯合格率为21.1%。全年中温改质沥青不合格的主要原因是挥发份超标,高温硬质沥青不合格品大多是软化点略超标。

根据阳极产品取样计划,检测中心全年共抽检1924个阳极样品,一次检验合格率为6.6%。其中,1500倒角合格率为48.1%,1402合格率为12.5%,1500合格率为8.7%,1580合格率为6.5%,1460合格率为4.9%,1535合格率为2.4%,914合格率为0.9%,1550、1445合格率为0%。全年阳极品质虽能达到YS/T 285-2007中TY-2牌号的要求,且阳极均质性较好,但就满足客户合同要求来说,成品理化指标令人堪忧。主要问题在于电阻率、空气渗透率和CO2反应性较难达到客户要求,部分阳极存在真密度、抗压强度和微量元素含量无法达到客户要求的情况。目前存在的问题主要是(原料、产品质量的判断标准的确定)4.法律法规及其他要求适宜性、符合性评价

2010年8月初,技术部对公司适用的安全生产、环境保护法律法规、技术规范、标准等进行了识别,并对识别出的适用的99项法律法规及其他要求进行了适宜性评价。8月中旬技术部将适用的法律法规及其他要求转发于各车间和部门,并对收集上来的符合情况进行了分析评价。

2010年,公司通过一系列的技术改造,严格按照法律法规要求排放三废,2010年底经临邑县环境保护监测站检测,所排废水、烟尘排放浓度、二氧化硫排放、粉尘排放浓度、厂界四周无组织排放粉尘浓度、厂界噪声等符合相关法律法规要求。

公司通过加强对清洁生产的宣传、教育、推广、实施和监督,严格遵守《清洁生产促进法》的要求。煅烧炉余热发电项目、污水处理站的建成运行,都是公司在资源综合利用方面的有益尝试。

公司对作业现场环境采取设备改造、环境通风、个体防护等措施,改善劳动条件,同时加强对女性职工的劳动保护。2010年底人力资源部组织公司全体职工进行体检,未发现一例职业病。2010年底经德州市疾病预防控制中心检测,有害因素、有害因素(噪声)测定结果符合要求。但是,有害因素(炭黑粉尘PC-TWA)合格率75%,其中一厂焙烧装出路岗位粉尘浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》要求5.8倍;有害因素(炭黑粉尘PC-STEL)合格率91.7%,其中一厂包装岗位粉尘浓度超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》要求5.3倍。

公司加强安全生产法律法规和安全知识的培训,提高了员工安全生产意识。在生产现场,新增了大量安全警示标志和疏散标识。同时,加强消防安全培训,严格遵守消防安全管理规定,维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警,并编制了重大事故应急救援预案,定期演练。

从本次法律法规符合性评价结果来看,公司相关的环境法律法规在本公司内得到有效实施,但生产现场部分岗位的粉尘严重超标问题,需要尽快进行整改。

5.改进意见

针对阳极理化指标(按合同要求)合格率偏低的问题,2010年技术部虽进行了部分专项研究,也取得了一定的成效,但是就某种阳极产品理化指标达到全合格还存在较大的困难。鉴于现状,2011年技术部将根据公司战略要求,首先集中精力配合生产,共同解决电阻率高的问题,然后再逐一解决其他指标不合格的问题。其次合理调整原料的供应,确保煅前焦的指标能有效调整。

目前公司个别岗位存在粉尘浓度严重超标的问题,技术部将从设备改造等方面着手,配合公司共同治理粉尘问题。同时要加强设备的维护保养。

报告人:技术部

2011-1-13

第三篇:管理评审人力资源工作报告

人力资源方面之工作总结

通过分析统计,人力资源状况如下:

1、招聘:至目前为止在职员工(含新进员工)已为85人。主要是南溪工厂因作业员流动较大,同时生产规模也将在扩大.从招聘方面来讲,即从10月开始一直在持续进行,据统计公司2005年来至目前为止作业员共计66人,共招进新作业员36人、离职45人(2005年),年流动率为52.9%(月流动为4.41%左右)。

2、培训:2005年下半年以来,通过与生产部配合,新进员工均已按照要求进行了入职培训,及完成了对作业员岗位操作及安全方面的培训,通过生产现场观察也反映了培训效果,比如说各项作业操作都有明显改善,能基本满足安全生产的要求、员工的质量意识有明显的提高,含各种作业操作规范化、保持良好的工作状态及生产区域内5S也有较好的改善。

3、下一步人力工作计划:针对部分重要的培训形成文稿存档,以便准确全面的培训,加强重点培训项目:岗位作业培训与安全生产(将工伤事件降低至最低程度)、规章制度(新修改的员工手册已基本完成,待和其他部门及米助审阅)、转岗培训。最终以提高员工的工作能力、安全及质量方面的意识为目的,继续加大力度配合与生产部门对员工的工作情况进行考核及安全生产方面的监督指导,再根据实际情况进行针对型的培训。配合监督引导与南溪工厂的招聘工作,最终以找到一位适合我们公司的员工,对公司而言并不是说最优秀的员工才是最好的,而是最合适的才是最优秀最好的。

总办DORIS

2005.12.10

第四篇:质量体系管理评审工作报告编写内容提要

附件3

质量体系管理评审工作报告编写内容提要

中心准备于3月下旬进行质量体系管理评审,评审由中心主任主持,技术负责人、质量负责人、相关科所负责人每人需进行5-10分钟的工作报告发言。发言稿编写内容提要如下。

一、各检测科所需准备内容

1、本中心质量方针是否适宜,如需修改,请填写《文件修订/作废申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

2、质量手册、程序文件是否适宜本中心,如相关章节不适宜,请填写《文件修订/作废申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

3、本科所检测中的差错率是多少,能否达到本中心的质量目标;

4、本科所的质量监督员是否履行监督职责,撰写监督记录多少份,其中是否监督到有不符合检测要求的工作内容、监督的力度和面是否适宜;

5、本科所工作中采取的纠正措施和预防措施的实施情况,分析在哪些方面采取了预防措施;

6、本科所检测工作量的变化情况;

7、本科所员工培训情况和需求;

8、本科所的资源满足检测要求情况和需求;

9、本科所的质量控制计划实施情况(能否达到要求、监控情况等),有没有必要增加或减少;

10、在检测工作管理、仪器设备、检测技术等方面提出改进、合理化建议、预防措施建

议的内容,请分别填写《持续改进实施计划表》(JXCDC/QM04-410A-01-1/0)、《合理化建议提案表》(JXCDC/QM04-410A-03-1/0)、《预防措施编制、执行、监控计划表》(JXCDC/QM04-412A-01-1/0);

11、参加了实验室间比对或能力验证结果分析总结报告(分析数据不符合的原因,数据

分析、总结好的方面和不好的方面)。

12、本科所实验室的外部评审有何合理化建议,对改进本中心实验室管理体系有哪些帮

助?

二、办公室、业务科、总务科、药品科需准备内容

1、本中心质量方针是否适宜,如需修改,请填写《文件修订/作废申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

2、质量手册、程序文件是否适宜本中心,如相关章节不适宜,请填写《文件修订/作废

申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

3、员工培训情况和需求;

4、仪器设备的管理情况和需求;

5、试剂、耗材的采购管理情况和需求;

6、在检测工作技术档案管理、仪器设备、试剂耗材、专业技术人员档案管理等方面提出改进、合理化建议、预防措施建议的内容,请分别填写《持续改进实施计划表》(JXCDC/QM04-410A-01-1/0)、《合理化建议提案表》(JXCDC/QM04-410A-03-1/0)、《预防措施编制、执行、监控计划表》(JXCDC/QM04-412A-01-1/0)。

三、质量控制科需准备内容

1、中心质量方针是否适宜,如需修改,请填写《文件修订/作废申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

2、中心质量目标的达成情况分析;

3、客户反馈意见的情况(如在服务态度、检测效率等);

4、客户投诉处理情况;

5、内审情况(不符合项的整改情况、不符合项的数量和分布情况);

6、质量体系文件的修订情况;

7、质量手册、程序文件是否适宜本中心,如相关章节不适宜,请填写《文件修订/作废申请表》(JXCDC/QM04-403A-04-1/0);

8、质量体系文件的培训执行情况;

9、质量控制计划执行情况;

10、在仪器设备管理及采购方面有何合理化建议。

四、技术负责人需准备内容

1、设备资源等配置情况;

2、新项目开展情况;

3、检测标准的管理情况;

4、文件的使用和适宜情况。

五、质量负责人需准备内容

汇报体系运行以来运行情况和检测工作情况(含检测科所和职能部门的准备内容)。

六、质量监督员需准备内容

对2009年全年进行质量监督情况的总结,按监督时间顺序概括性逐条叙述(已全部报质控科)。

2010年3月3日

第五篇:管理评审

修订号O/AXXXXXXX电梯工程有限公司编号Q;8.各部门要提交评审的资料:各部门需准备以下管理;8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况;8;

修订号 O/A XXXXXXX电梯工程有限公司 编号 QP-01 标题 批准日期 共3页 2011年9月7日 管理评审计划表 制订日期: 1.管理评审目的: 对现行的QMS,EMS管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估,促进质量体系持续、有效运行,并不断寻求改进的机会和变更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一楼会议室 5.1总结、评议QMS,EMS管理体系运行以来,公司各部门工作的实施情况; 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况; 5.3评议<<品质手册>>实施存在问题及改进的建议及必要性。部门主管、管理评审成员、内审组 7.1 稽核结果.7.2 客户回馈(客户满意度/客诉退货).7.3 流程(过程)绩效及产品符合性(如:品质目标达成状况分析).7.4 纠正及预防措施状态.7.5 先前管理审查之跟催活动.7.6 可能影响品质管理系统之变更.7.7 改进建议.7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。7.11环境绩效;7.12法规和其它求的实施之符合性等 2.成立管审小组: 3.评审时间: 4.会议地点: 5.会议主要议题: 6.参加人员: 7.评审内容:

8.各部门要提交评审的资料: 各部门需准备以下管理评审资料,报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门须要汇报的共性材料: 8.1.1各部门QMS,EMS目标完成情况; 8.1.2各部门不合格(包括内部审核中发现的不合格)及整改(纠正措施)情况; 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况; 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况; 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议; 8.1.6各部门的资源需求情况;(上一工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况; 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外,各部门还需提供以下材料: 8.2.1管理者代表: 8.2.1.1QMS,EMS管理体系推进工作概况; 8.2.1.2内审总体情况汇报; 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况; 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述; 8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况; 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格(或隐患)及相关方投诉状况,外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2行政课: 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况; 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况; 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况; 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报; 8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报; 8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报; 8.2.2.7能源的使用状况; 8.2.2.8重要环境因素的控制状况; 管理评审计划表 页次:Page 2 of 1 8.2.3资材课: 8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报; 8.2.3.2服务工作实现的策划; 8.2.4品保课: 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报; 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报; 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报; 8.2.4.4不合格品控制情况汇报,对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报; 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各层次文件(管理文件、作业文件、专业文件、公开文件)的控制情况; 8.各部门要提交评审的资料:

8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况; 8.2.5采购课: 8.2.5.1供方的评价,及各类物资的采购情况汇报; 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6业务课: 8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报; 8.2.6.2产品合同评审情况汇报; 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报; 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报; 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报; 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报; 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报; 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报; 8.2.6.9生产和服务提供情况汇报; 8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报; 8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报; 8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程: 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况; 8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报; 8.2.7.3与外部沟通情况汇报; 9.1总经理主持会议,说明管理评审的有关事项。9.2各部门负责人汇报本部门有关工作,并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结,对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排,包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。品保课 采购 资材课 设备课 业务课 行政课 制造课 9.会议安排: 会签: 生产部 JF-Q4-D-05 A/O 总经理: 管理代表: 制订:

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